Berkenhoff GmbHLiquidated

58636 Iserlohn, DEU

Master Data

Registry
Register court Iserlohn HRB 478
Registered
3/3/1978
Industry
Retail sale of clothingRetail sale of textilesActivities of holding companies
Purpose
Der Einzelhandel mit Herrenoberbekleidung und Herrenausstattungen sowie verwandte Geschäfte. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten, andere ihr ähnliche Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Dietrich Berkenhoff
since 4/17/2014
Liquidator

Financial Report

Berkenhoff GmbH

Iserlohn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 56.481,00 51.322,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 56.480,00 51.321,00
B. Umlaufvermögen 379.990,47 363.626,58
I. Vorräte 109.600,00 115.744,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.905,48 87.405,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 172.484,99 160.477,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 220,00 3.044,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 436.691,47 417.992,82

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 317.290,23 296.869,47
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 9.681,53 9.681,53
III. Gewinnvortrag 261.623,35 246.552,15
IV. Jahresüberschuss 20.420,76 15.071,20
B. Rückstellungen 29.224,00 27.547,00
C. Verbindlichkeiten 90.177,24 93.576,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 436.691,47 417.992,82

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuch aufgestellt (§§ 265 Abs. 1, Satz 2, 266 ff HGB).

Der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB zugrunde; mögliche Zusammenfassungen nach § 265 Abs. 7 HGB wurden nicht vorgenommen.

Für die Offenlegung wurden die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1, 326 HGB in Anspruch genommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Im Einzelnen werden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Grundlage für die planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vemögensgegenstandes. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu € 410,00 werden im Jahr der Anschaffung gem. § 6 Abs.2 EStG voll abgeschrieben. Für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten über € 150,00 und bis € 1.000,00 wurde gem. § 6 Abs. 2a EStG für die Jahre 2008 und 2009 jeweils ein Sammelposten gebildet, der mit 20 % abgeschrieben wird.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen ist.

Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind für vorausgezahlte Beträge gebildet worden, die Aufwendungen für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

C. Einzelangaben zur Bilanz

I. ANLAGEVERMöGEN

Die planmäßigen Abschreibungen betragen in 2012 € 27.544,32.

II. UMLAUFVERMöGEN

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit der ausgewiesenen sonstigen Vermögensgegenstände beträgt bis auf € 2.637,63 nicht mehr als ein Jahr.

III. RüCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 29.224,00 betreffen Kosten zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht, Abschlusskosten, Tantieme sowie Kundengutscheine.

Die sonstigen Rückstellungen sind in angemessener Höhe für noch zu erwartende Aufwendungen gebildet worden.

IV. VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

  Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
  bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
Verbindlichkeiten        
gegenüber Kreditinstituten 4.506,53 4.506,53 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 85.670,71 85.670,71 0,00 0,00
  90.177,24 90.177,24 0,00 0,00

Die Position "sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet € 38.141,49 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie € 20.652,47 Verbindlichkeiten aus Steuern.

D. Ergebnisverwendung

Der Gesellschafter beschließt folgende Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss beträgt € 20.420,76, dieser wird in den Bilanzgewinn übernommen.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags von € 261.623,35 ergibt sich ein Bilanzgewinn zum 31.12.2012 von € 282.044,11.

E. Sonstige Angaben

I. GESCHäFTSFüHRUNG

In 2012 wurde die Geschäftsführung von

Herrn Dietrich Berkenhoff

- alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreit - wahrgenommen.

II. SONSTIGES

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

 

Iserlohn, den 28. August 2013

gez. Dietrich Berkenhoff

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2013 festgestellt.

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