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Register court München HRB 134579
Previous
axw Management GmbHaxw Media Design GmbHAXW Communication GmbH
Registered
12/6/2000
Industry
Business and other management consultancy activitiesConsulting architectural activities in building constructionComputer consultancy activities
Purpose
Betriebswirschaftliche Unternehmensberatung in den Bereichen Strategie, Innovation und Wertsteigerung.

History

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Management

NameRole
Axel Werner
since 10/9/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Schulstraße 5, 82237 Wörthsee, Steinebach
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
QUAXTER GmbHDissolved
100.00%

Financial Report

AXW Consulting GmbH

Wörthsee Ortsteil Steinebach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA 31.12.2010 31.12.2009
    EUR   EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen 17.003,00 12.376,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.987,44 26.813,02
II. Wertpapiere 46.848,28 164.642,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 39.904,57 35.901,96
170.740,29 227.357,03
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 36,07 910,40
187.779,36 240.643,43
PASSIVA 31.12.2010 31.12.2009
    EUR   EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 57.032,71 36.312,59
III. Jahresüberschuss 28.270,34 20.720,12
110.303,05 82.032,71
B. RÜCKSTELLUNGEN 67.040,00 121.986,00
C. VERBINDLICHKEITEN 10.436,31 36.624,72
187.779,36 240.643,43

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG auf­gestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Ge­winn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden erstmals die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewendet. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgt gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfol­genden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ab­züglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden sowohl linear als auch degressiv entsprechend den folgenden be­triebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3 - 15 Jahre

Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksich­tigt.

Für Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten über netto EUR 150,00 und bis zu netto EUR 1.000,00 wurde bis 2009 der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Betriebsvermö­gen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand sowie für erkennbare Einzelrisiken wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Ansatz der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Wert am Abschlussstichtag.

4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.

6. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünf­tiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten TEUR 76 Forde­rungen gegen Gesellschafter (Vorjahr: TEUR 9).

2. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten sämtlicher Verbindlichkeiten betragen nicht mehr als 1 Jahr; ebenso im Vorjahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Gesellschaftsorgane

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt: Herr Axel Werner, Diplom-Kaufmann

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die von der Gesellschaft an den oben genannten Ge­schäftsführer ausgereichten Vorschüsse und Darlehen auf TEUR 76. Sämtliche Forderungen der Gesellschaft gegen den Geschäftsführer werden mit 1,0 % verzinst.

Wörthsee, den 25. Januar 2012

AXW Consulting GmbH

- Geschäftsführung -

 

Der Jahresabschluss 2010 wurde am 28. Mai 2012 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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