DGEngineering GmbHLiquidated

Bunsenstraße 5, 51647 Gummersbach, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 71014
Registered
12/9/2010
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
die Entwicklung, der Bau und die Inbetriebnahme, der Betrieb und der Vertrieb von technischen Anlagen sowie der Handel mit Ersatzteilen, mit Edukten für diese Anlagen, mit Produkten aus diesen Anlagen sowie die Beratung und Erstellung von Gutachten.

History

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Management

NameRole
Dirk Gerlach
since 12/9/2010
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Dirk Gerlach
Hubertusweg 4 b, 58540 Meinerzhagen
€25,000
100.00%

Financial Report

DGEngineering GmbH

Gummersbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 10.315,00 13.270,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.730,00 9.586,00
II. Sachanlagen 5.585,00 3.684,00
B. Umlaufvermögen 114.848,95 59.796,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 114.532,45 18.578,77
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 316,50 41.217,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.274,91 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.438,86 73.066,16

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 21.500,13 28.414,35
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.414,35 -5.854,34
III. Jahresfehlbetrag 6.914,22 -9.268,69
B. Rückstellungen 3.652,72 22.652,72
C. Verbindlichkeiten 102.286,01 21.999,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 102.286,01 21.999,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.438,86 73.066,16

Anhang


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze/Darstellungsstätigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr.
Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzugsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung angewandten Bewertungsmethoden änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zur Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen bzw. Herstellungskosten bewertet. Für ungängige bzw. eingeschränkte verwendbare Erzeugnisse und im Hinblick auf eine verlustfreie Bewertung sind entsprechende Abschläge vorgenommen worden.

Forderung aus Lieferung und Leistung

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.
Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbare Risiken und gewisse Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2014 festgestellt.


Gummersbach, den 28.April 2014
gez. Dirk Gerlach, Geschäftsführer

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