Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 80005
Registered
5/21/2007
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesActivities of holding companies
Purpose
Durchführung von Beratungstätigkeiten mit Schwerpunkt Finanzen für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber sowie die Unternehmensberatung. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand der Gesellschaft.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified0.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Euro-IB LTDGBR
0.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Euro-IB LTD
United Kingdom
€100,000
100.00%

Financial Report

Euro-IB GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 55.977,00 74.007,00
I. Sachanlagen 55.977,00 74.007,00
B. Umlaufvermögen 196.972,82 153.785,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.586,31 112.287,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 137.386,51 41.497,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 658,00 631,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 253.607,82 228.423,53

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 246.285,96 219.911,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 119.911,00 88.063,20
III. Jahresüberschuss 26.374,96 31.847,80
B. Rückstellungen 2.690,00 2.775,00
C. Verbindlichkeiten 4.631,86 5.737,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 253.607,82 228.423,53

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft im Hinblick auf die Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungsvorschriften eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanz wurde in Kontoform nach der Gliederung des § 266 HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform gewählt.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 HGB, sowie die Bilanzierungsverbote des § 248 HGB wurden beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden waren, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge wurden im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Der  Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet und planmäßig zu einem Fünftel abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräte sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Liquide Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

C. ERL Ä UTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der entsprechenden Steuererklärungen der Gesellschaft.

D. SONSTIGE ANGABEN

Die Euro-IB GmbH, Frankfurt am Main, ist eine 100 % - Tochter der Euro-IB Ltd.,1 Crown Court, Cheapside London EC2V 6LR.

Geschäftsführung:

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:

Frank Eckertz, Remagen

Mark Vogelgesang, Frankfurt am Main - bis 31.12.2011

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen im Geschäftsjahr die nachfolgenden Rechte und Pflichten (Vorjahr):

Forderungen                                     44.445,77 EUR       (102.787,88 EUR)
Verbindlichkeiten                                       0,00 EUR                (0,00 EUR)

Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte unter den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Frankfurt am Main, den 11. Mai 2011

............................................................................
(Geschäftsführung)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2012 festgestellt.

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