Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 127553
Previous
CELONA Erste Betriebs GmbH
Registered
2/7/2012
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesActivities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Die Begründung und Erwerb, der Betrieb und die Veräußerung von gastronomischen Betrieben aller Art; alle im weitesten Sinne damit verbundenen Geschäfte im Bereich der Gastronomie; alle Geschäfte und Maßnahmen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind und einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss vorausgesetzt, der Erwerb und die Veräußerung von gastronomischen Immobilien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Britta Schieren
since 7/4/2017
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
20.00%
20.00%

Unresolved chains (3)

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
CELONA GASTRO GmbH
Germany
€50,000
80.00%
B***** S*******
€12,500
20.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Celona Hamburg Gastro GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024

Bilanz

Aktiva

31.3.2024
EUR
31.3.2023
EUR
A. Anlagevermögen 328.647,00 345.083,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 142.599,00 176.885,00
II. Sachanlagen 186.048,00 168.198,00
B. Umlaufvermögen 527.812,77 640.388,83
I. Vorräte 20.275,69 24.336,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 278.140,02 238.939,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 229.397,06 377.113,63
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 47.431,26
Aktiva 903.891,03 985.471,83

Passiva

31.3.2024
EUR
31.3.2023
EUR
A. Eigenkapital 0,00 360.317,69
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzverlust 97.431,26 -310.317,69
davon Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 2.300,35
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 47.431,26
B. Einlagen stiller Gesellschafter 0,00 10.000,00
C. Rückstellungen 110.375,65 318.205,02
D. Verbindlichkeiten 788.583,36 292.260,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 788.583,36 292.260,87
E. Rechnungsabgrenzungsposten 4.932,02 4.688,25
Passiva 903.891,03 985.471,83

Anhang für das Geschäftsjahr 2023/24

der Celona Hamburg Gastro GmbH

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zur Gesellschaft

Der Jahresabschluss auf den 31.03.2024 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen sind vergleichbar. Die Wertansätze, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert übernommen.

Nach § 267 HGB ist diese Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Eintragung erfolgte beim Amtsgericht Hamburg HRB 127553.

Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die Sachanlagen und die immateriellen Wirtschaftsgüter werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert wird jährlich über die erfahrungsgemäße Nutzungsdauer von 15 Jahren planmäßig abgeschrieben, soweit nicht außerplanmäßige Abschreibungen notwendig sind. Eine Nutzungsdauer von mehr als fünf Jahren ist gerechtfertigt, da ein entsprechender Nutzen über die längere Laufzeit des Mietvertrags erkennbar ist.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Bei den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert ausgewiesen.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Weitere Angaben zur Bilanz

1. Einlagen stiller Gesellschafter, Ausweis Sonderverlustkonto

Im Vorjahresabschluss wurde die Einlage des stillen Gesellschafters in Höhe von 10.000 € als "Einlage Stiller Gesellschafter mit Eigenkapitalcharakter" innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen. Im vorliegenden Jahresabschluss erfolgt der Ausweis unter dem Posten "Einlagen stiller Gesellschafter" zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen. Die Einlage des stillen Gesellschafters gehört weiterhin zum Eigenkapital.

Ist die Einlage durch zugerechnete Verluste verbraucht, wird der Überschuss (Sonderverlustkonto) aus technischen Gründen unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen und gehört auch zum Posten "nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag".

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist das sog. Sonderverlustkonto des atypisch stillen Gesellschafters in Höhe von 32.202 € (Vj 0 €) ausgewiesen. Diese beinhaltet den auf den atypischen stillen Gesellschafter entfallenden Verlustanteil, soweit dieser die geleistete Einlage übersteigt. Das Sonderverlustkonto wird mit künftigen Gewinnanteilen ausgeglichen.

Alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen haben keine feste Laufzeit, sind aber jederzeit kündbar. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten 33.063 € (Vj. 203.372 €) Forderungen gegen Gesellschafter.

Bei den Forderungen und anderen sonstigen Vermögensgegenständen waren keine erkennbaren Einzelrisiken durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen.

3. Verbindlichkeiten

Stand 31.03.2024 Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86.778 86.778 0 0
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 628.706 628.706 0 0
4. Sonstige Verbindlichkeiten 73.099 73.099 0 0

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 623.628 € (Vj. 51.948 €) ausgewiesen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden ausgewiesen Verbindlichkeiten

aus Steuern 3.917 € (Vj 3.011 €)
im Rahmen soz. Sicherheit 10.708 € (Vj. 9.004 €)

4. Haftungsverhältnisse

Entfällt

5. Stille Beteiligung

Am Geschäftsbetrieb der Gesellschaft besteht eine atypisch stille Beteiligung. Der stille Gesellschafter ist am Ergebnis, Vermögen und an den stillen Reserven des Betriebs beteiligt.

Die Einlage ist unter dem Posten Einlagen stiller Gesellschafter, der Ergebnisanteil unter der Position Aufwendungen aus Teilgewinnabführungsverträgen ausgewiesen.

Die Einlage von 10.000 € wurde durch den verrechenbaren negativen Ergebnisanteil des Berichtsjahres aufgebraucht. Der Verlustanteil von 42.302 € wird mit künftigen Gewinnanteilen des stillen Gesellschafters verrechnet.

D. Weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

E. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich in Teil- und Vollzeit beschäftigt: 57

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

- laufende Mietverpflichtungen für die Betriebsstätte

3. Ergänzende Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der ausgewiesene Bilanzverlust beruht ausschließlich auf der Sanierung des Betriebs im Januar und Februar 2024.

4. Mutterunternehmen

Mutterunternehmen ist die Celona Gastro GmbH, Oldenburg.

5. Anlagenspiegel

Siehe Anlage

 

Hamburg, den 15.08.2024

gez. Britta Schieren

Anlage Anlagenspiegel

Anschaffungs- Herstellungskosten 01.04.2023
EUR
Zugänge Abgänge-
EUR
Umbuchungen
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1. Geschäfts- oder Firmenwert 514.031,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 514.031,00 0,00 0,00
0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 249.741,84
2. technische Anlagen und Maschinen 83.224,71
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 57.882,65 34.566,75
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Sachanlagen 390.849,20 34.566,75 0,00
0,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
2. sonstige Ausleihungen
Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
904.880,20 34.566,75 0,00
0,00
kumulierte Abschreibungen 01.04.2023
EUR
Abgänge
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1. Geschäfts- oder Firmenwert 337.146,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 337.146,00 0,00
0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 95.613,84
2. technische Anlagen und Maschinen 82.533,71
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.503,65
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
Sachanlagen 222.651,20 0,00
0,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
2. sonstige Ausleihungen
Finanzanlagen 0,00 0,00
559.797,20 0,00
0,00
Abschreibungen Zuschreibungen- 45017 45382
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.03.2024
EUR
Buchwert 31.03.2024
EUR
Buchwert 31.03.2023
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten0,000,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 34.286,00 371.432,00 142.599,00 176.885,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 34.286,00 371.432,00 142.599,00 176.885,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 10.098,00 105.711,84 144.030,00 154.128,00
2. technische Anlagen und Maschinen 691,00 83.224,71 0,00 691,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.927,75 50.431,40 42.018,00 13.379,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
Sachanlagen 16.716,75 239.367,95 186.048,00 168.198,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 0,00 0,00
2. sonstige Ausleihungen 0 0
Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
51.002,75 610.799,95 328.647,00 345.083,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.08.2024 festgestellt.

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