Master Data

Registry
Register court Stralsund HRB 1077
Registered
4/29/1992
Industry
Support activities for crop productionSupport activities for animal productionManufacture of agricultural and forestry machinery
Purpose
Erzeugung und Vertrieb von landwirtschaftlichen Produkten, sowie das Anbieten von Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Johannes Lass
since 8/5/2024
Managing Director
Hubertus Lass
since 8/8/2008
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

LAPRO GmbH Rakow

Rakow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

3.330.166,83 1.831.802,61

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

21.565,08 1.574.326,76

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

115.008,07 222.493,10

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00 25,00

Summe Aktiva

3.466.739,98 3.628.647,47



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes / eingefordertes Kapital

903.810,66 903.810,66

II. Kapitalrücklage

1.491.063,78 1.491.063,78

III. Gewinnrücklagen

55.781,94 55.781,94

IV. Bilanzgewinn

1.008.483,47 1.017.919,89

B. Rückstellungen

7.600,13 7.300,13

C. Verbindlichkeiten

0,00 152.771,07

Summe Passiva

3.466.739,98 3.628.647,47

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Das am Bilanzstichtag vorhandene Feldinventar wird mit Durchschnittswerten, die vom BMELV herausgegeben werden, bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände

21.565,08 0,00 1.574.326,76 0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 959.592,60 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

0,00 0,00 0,00

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

152.771,27 22.673,36 76.637,67

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname

Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Lass, Hubertus

Landwirt

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Süderholz, den 18. Januar 2021

gez. Hubertus Lass

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18. Januar 2021

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