FTL Fast Transit Line Germany GmbH

Schwanenwik 35, 22087 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 129297
Registered
10/14/2013
Industry
Intermediation service activities for freight transportAgents involved in the sale of ships and aircraftIntermediation service activities for passenger transportation
Purpose
sind weltweite Vermittlungsgeschäfte im Schifffahrts- und Transportgewerbe aller Art mit Ausnahme solcher Geschäfte, für die es einer behördlichen Genehmigung bedarf, sowie Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (4)

NameOwnership
F.T. INTERNATIONAL NVBEL
51.00%
GEF INTERNATIONAL BVBEL
20.00%
Seafast International GmbH
18.85%
10.15%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

F.T. INTERNATIONAL NV
Belgium
€12,750
51.00%
Germany
€7,250
29.00%

Financial Report

FTL Fast Transit Line Germany GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Umlaufvermögen 120.161,00 110.442,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.892,22 59.114,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.268,78 51.328,72
B. Rechnungsabgrenzungsposten 400,41 585,21
Summe Aktiva 120.561,41 111.028,05

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 53.857,27 22.538,08
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.461,92 35.971,13
III. Jahresüberschuss 31.319,19 33.509,21
B. Rückstellungen 8.716,40 6.372,27
C. Verbindlichkeiten 57.987,74 82.117,70
Summe Passiva 120.561,41 111.028,05

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer von drei Jahren planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen, Kosten für die Jahresabschlusserstellung und Kosten für ausstehende Fremdleistungsrechnungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern von € 35.083,19 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Döschner, Peter Geschäftsführer/Schifffahrtskaufmann

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Hamburg, den 18.04.2018

Peter Döschner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.4.2018.

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