Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 109192
Registered
8/31/2007
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tons
Purpose
1. Handwerks- und Dienstleistungen im Bereich Fahrzeugveredelung, Tuning, Reparatur und Instandsetzung entsprechend dem Berufsbild des Kraftfahrzeugelektriker-Handwerks. 2. Handel mit Kraftfahrzeugen, Kfz-Ersatzteilen und Zubehör. 3. Gegenstandsbezogene Unternehmensberatung. 4. Export und Import von Waren aller Art, die nicht genehmigungspflichtig sind. 5. Transportvermittlung.

History

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Management

NameRole
Eduard Schröder
since 5/10/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

TUNICAR GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 74.213,00 66.005,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 169,00 0,00
II. Sachanlagen 74.044,00 66.005,00
B. Umlaufvermögen 150.500,75 130.197,21
I. Vorräte 15.656,24 8.100,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.717,24 42.400,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 86.127,27 79.696,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.187,18 2.979,17
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.455,87 56.335,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 255.356,80 255.516,41

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 81.335,03 106.876,13
III. Jahresüberschuss 26.879,16 25.541,10
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 29.455,87 56.335,03
B. Rückstellungen 790,93 476,82
C. Verbindlichkeiten 254.565,87 255.039,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 206.591,84 197.724,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 255.356,80 255.516,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Gliederung des Anhangs

I. Allgemeine Erläuterungen

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses 2011

IV. Sonstige Angaben

I. Allgemeine Erläuterungen

Die TuniCar GmbH wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter der HR-Nummer B 109192 geführt.

Der Jahresabschluss der TuniCar GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind die Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der

§§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 268-274a, 276-278 HGB erstellt.

Die Vergleichbarkeit der Zahlen des Jahresabschlusses 2011 mit denen des Vorjahres ist in materieller Hinsicht gegeben, da die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht geändert wurden.

Im einzelnen wurden folgende Bilanzierung- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit ihrem Nominalwert unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die liquiden Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nennwerten bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses 2011

Bilanz

Es werden nachstehend nur zu wesentlichen Posten Ausführungen gemacht:

1. Angabe zu Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt T€ 0,0 (Vorjahr: T€ 0,0) .

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011 31.12.2011
T€
kleiner 1 Jahr
T€
größer 1 Jahr
T€
aus Lieferungen und Leistungen 13,4 13,4 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 35,3 35,3 0,0
Summe 48,7 48,7 0,0

2. Angabe zu Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011 31.12.2011
T€
kleiner 1 Jahr
T€
1-5 Jahre
T€
größer 5 Jahre
T€
erhaltene Anzahlungen 115,8 6,2 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 65,6 65,6 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 16,7 42,6 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 56,5 56,5 0,0 0,0
Summe 254,6 254,6 0,0 0,0

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten T€ 48,0 (Vorjahr T€ 57,3) aus Darlehen, T€ 0,5 (Vorjahr: T€ 0,0) Verbindlichkeiten aus Steuern und T€ 0,0 (Vorjahr: T€ 0,0) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Abschreibungen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

IV. Sonstige Angaben

1. Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Anatoli Pinski ausgeübter Beruf: - Kaufmann -

Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gemäß § 286 Abs.4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 0 Mitarbeiter.

3. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2011 von T€ 26,9 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, 06. November 2012

gez. A.Pinski, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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