Agents involved in the sale of electrical household appliances
FCP Food Components Processing GmbHLiquidated
08328 Stützengrün, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Jens Schrepel since 5/12/2009 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
FCP Food Components Processing GmbHStützengrünJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der FCP Food Components Processing GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nicht abgewichen. Die Abschlussposten in der Bilanz und die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind vergleichbar. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bei der Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet: Anlagevermögen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit hierauf gewährte Dividenden die Geschäftsanteile erhöhten, erfolgte die entsprechende Hinzurechnung. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Umlaufvermögen Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Notwendige Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen wurden vorgenommen. Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Passivposten Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.
Eigenkapital Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro. Latente Steuern Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen: - Bildung eines Investitionsabzugsbetrages gemäß § 7g EStG - Inanspruchnahme von Sonderabschreibung gemäß § 7g EStG Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz in Höhe von 29,1250 %. Verbindlichkeiten Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 100.506,95 (Vorjahr: Euro 41.096,79).
Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 6.112,42 sind durch den Sicherungsübereignungsvertrag mit der Saalemühle Alsleben GmbH vom 20.05.2009 gesichert. Sonstige Angaben Geschäftsführungsorgane Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Geschäftsführer: Herr Jens Schrepel Herr Johannes Cranen (seit 23.08.2011) Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet: Die Gesellschaft hat dem Geschäftsführer Johannes Cranen ein Darlehen in Höhe von Euro 34.500,00 gewährt, welches am Ende des Berichtsjahres Euro 8.625,00 beträgt. Das Darlehen ist mit einen Zinssatz von 3,0 % verzinst. Im Berichtsjahr erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von Euro 0,00. Die Darlehensgewährung an den Geschäftsführer ist gleichzeitig eine Gesellschaftsforderung im Sinne von § 42 Abs. 3 GmbHG. Sie wird in der Bilanz unter "sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesen. Ausschüttungssperre Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00. Jahresergebnis und Gewinnverwendung Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Im ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag zum 1. Januar 2011 von Euro 101.620,02 enthalten. sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2012 festgestellt. |
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