FCP Food Components Processing GmbHLiquidated

08328 Stützengrün, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 24978
Registered
5/12/2009
Industry
Manufacture of other food products n.e.c.Wholesale of flour and cereals productsWholesale of meat and meat products
Purpose
Handel mit und Herstellung von Lebensmitteln und mit Lebensmitteln verwandten Produkten aller Art, einschließlich Kauf, Vermietung und Verpachtung sowie Veräußerung dazu geeigneter Maschinen und Anlagen; Beratung aller der Lebensmittelbranche zuzuordnender Unternehmen

History

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Management

NameRole
Jens Schrepel
since 5/12/2009
Managing Director

Financial Report

FCP Food Components Processing GmbH

Stützengrün

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 66.363,00 58.663,00
I. Sachanlagen 48.163,00 40.463,00
II. Finanzanlagen 18.200,00 18.200,00
B. Umlaufvermögen 127.975,51 149.826,41
I. Vorräte 10.203,70 6.861,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117.746,54 64.610,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25,27 78.355,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 305,00 293,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 194.643,51 208.782,41

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 67.637,28 126.620,02
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 42.637,28 101.620,02
davon Gewinnvortrag 101.620,02 52.247,02
B. Rückstellungen 20.386,86 31.686,63
C. Verbindlichkeiten 106.619,37 50.475,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 100.506,95 41.096,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 194.643,51 208.782,41

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der FCP Food Components Processing GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nicht abgewichen.

Die Abschlussposten in der Bilanz und die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind vergleichbar.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit hierauf gewährte Dividenden die Geschäftsanteile erhöhten, erfolgte die entsprechende Hinzurechnung.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Notwendige Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen wurden vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Passivposten

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011 31.12.2011
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 71,1 71,1 0,0
gegenüber Gesellschaftern 26,6 26,6 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 20,0 20,0 0,0
Summe 117,7 117,7 0,0

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro.

Latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Die latenten Steuern beruhen auf nachfolgenden Differenzen:

- Bildung eines Investitionsabzugsbetrages gemäß § 7g EStG

- Inanspruchnahme von Sonderabschreibung gemäß § 7g EStG

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit dem unternehmensindividuellen Steuersatz in Höhe von 29,1250 %.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 100.506,95 (Vorjahr: Euro 41.096,79).

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011 31.12.2011
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 2,3 2,3 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 86,4 86,4 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 17,8 11,7 6,1 0,0
Summe 106,5 100,4 6,1 0,0

Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 6.112,42 sind durch den Sicherungsübereignungsvertrag mit der Saalemühle Alsleben GmbH vom 20.05.2009 gesichert.

Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Jens Schrepel

Herr Johannes Cranen (seit 23.08.2011)

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Die Gesellschaft hat dem Geschäftsführer Johannes Cranen ein Darlehen in Höhe von Euro 34.500,00 gewährt, welches am Ende des Berichtsjahres Euro 8.625,00 beträgt. Das Darlehen ist mit einen Zinssatz von 3,0 % verzinst. Im Berichtsjahr erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von Euro 0,00.

Die Darlehensgewährung an den Geschäftsführer ist gleichzeitig eine Gesellschaftsforderung im Sinne von § 42 Abs. 3 GmbHG. Sie wird in der Bilanz unter "sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesen.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Jahresergebnis und Gewinnverwendung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Im ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag zum 1. Januar 2011 von Euro 101.620,02 enthalten.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2012 festgestellt.

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