Hans Wurst GmbHLiquidated

47918 Tönisvorst, DEU

Master Data

Registry
Register court Krefeld HRB 11490
Registered
5/3/2007
Industry
Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsManagement activities of other holding companiesOther mobile food service activities
Purpose
der Betrieb und die Verwaltung von Imbisswagen.

History

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Management

NameRole
Heike Brüning
since 1/8/2013
Liquidator
Christina Türks
since 1/8/2013
Liquidator
Heike Sieburg
since 5/3/2007
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€8,500
33.33%
€8,500
33.33%

Financial Report

Hans Wurst GmbH

Tönisvorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 121.514,00 138.316,00
I. Sachanlagen 121.514,00 138.316,00
B. Umlaufvermögen 33.755,09 48.238,79
I. Vorräte 2.750,84 4.865,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.518,88 9.656,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 250,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.485,37 33.716,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.102,46 26.557,52
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 85.622,77 18.016,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 261.994,32 231.129,07

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Verlustvortrag 43.516,76 -60.080,41
III. Jahresfehlbetrag 67.606,01 103.597,17
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 85.622,77 18.016,76
B. Rückstellungen 6.000,00 4.053,00
C. Verbindlichkeiten 255.994,32 227.076,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 76.652,39 81.000,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 261.994,32 231.129,07

Anhang

Der Jahresabschluss der Hans Wurst GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften in §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften inm §§ 264 ff HGB erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang anstatt in der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung zu erfüllen, wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode angesetzt. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt 3 bis 5 Jahre.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Einstandspreisen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Die Rückstellungen sind in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme und die Verbindlichkeiten mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens geht aus dem Anlagenspiegel hervor.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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