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Registry
Register court Kaiserslautern HRB 30978
Registered
9/6/2010
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Vertrieb, und die Implementierung von Telematiklösungen, von Systemen zur Maschinen- und Betriebsdatenerfassung, von Lösungen rund um den digitalen Tachographen und die Erbringung von IT-Dienstleistungen inklusive Programmierung und Webdesign.

History

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Management

NameRole
Jens Wolfgramm
since 9/6/2010
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Jens Wolfgramm
67657 Kaiserslautern, Nordbahnstr. 99
€25,000
100.00%

Financial Report

damantec GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.669,00 2.158,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 459,00 0,00
II. Sachanlagen 2.210,00 2.158,00
B. Umlaufvermögen 25.288,66 15.693,08
I. Vorräte 301,40 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.013,58 579,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.973,68 15.113,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 394,00 375,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.351,66 18.226,08

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 15.989,55 12.083,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 416,91 0,00
III. Jahresüberschuss 3.906,46 -416,91
B. Rückstellungen 2.941,76 1.175,01
C. Verbindlichkeiten 9.420,35 4.967,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.967,17 422,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.351,66 18.226,08

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Das Vorjahr war ein Rumpfwirtschaftsjahr, wegen Neugründung.

Zwecks differenzierterer Darstellung wurden die Bilanz und die GuV entsprechend der HGB-Mindestgliederung für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Bei dem Unternehmen selbst handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Ein Mitzugehörigkeitsvermerk war nicht anzubringen.

Die Vereinfachungsregelung des Art. 67 EGHGB wurde - soweit zutreffend - angewendet.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Über die angewandten Bewertungsmethoden wird wie folgt berichtet:

Anlagevermögen:
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermin-dert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear und ggf. degressiv vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Umlaufvermögen:
Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf der Basis direkt erfasster Einstandspreise. Das Gleiche gilt für den Waren- bzw. Materialbestand, soweit Umlaufvermögen RHB / Waren gegeben waren.

Bei der Ermittlung der aktivierten Herstellungskosten für unfertige Erzeugnisse wurde von dem Wert der ausgeführten Arbeiten ausgegangen, sofern zutreffend.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nennwerten erfasst. Dem Ausfall einzelner Forderungen wurde im Rahmen des Ausweises als Forderungsverluste Rechnung getragen.


Passivposten:

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.


C. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 1.056,81 EUR (Vorjahr 121,12 EUR).

Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 1.910,36 EUR (Vorjahr 301,40 EUR).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 6.453,18 EUR (Vorjahr 4.545,46 EUR).


D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die planmäßigen Geschäftsjahresabschreibungen betragen 1.770,33 EUR (Vorjahr: 127,25 EUR) und entfallen voll auf das Sachanlagevermögen.

Ein außerordentliches Ergebnis war nicht auszuweisen.


E. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr Jens Wolfgramm.

Auf Vorschlag der Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.453,18 EUR.

1.9.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.545,46 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2012 festgestellt.

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