Pfeiffer Kunststofftechnik GmbHLiquidated

53773 Hennef (Sieg), DEU

Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 5829
Registered
1/24/2000
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticProcessing and finishing of plastic productsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Kunststofftechnik.

History

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Management

NameRole
Karl-Heinz Pfeiffer
since 5/13/2002
Managing Director

Financial Report

Kunststofftechnik Pfeiffer GmbH

Hennef

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 15.210,00 26.011,00
I. Sachanlagen 15.210,00 26.011,00
B. Umlaufvermögen 43.885,09 35.547,24
I. Vorräte 298,00 382,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.443,93 32.465,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.143,16 2.699,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 969,51 2.202,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 60.064,60 63.760,81

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 40.851,04 38.403,67
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -16.281,02 -16.281,02
2. eingefordertes Kapital 9.283,57 9.283,57
II. Gewinnvortrag 29.120,10 31.605,07
III. Jahresüberschuss 2.447,37 -2.484,97
B. Rückstellungen 3.870,00 3.840,00
C. Verbindlichkeiten 15.343,56 21.517,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 60.064,60 63.760,81

Anhang

I. Rechnungswesen und Jahresabschluss
Die Bilanz wurde ordnungsgemäß aus dem Inventar und den Büchern entwickelt. Sie enthält alle ausweispflichtigen Aktiva und Passiva. Die Bilanz wurde gemäß den Vorschriften über "kleine Kapitalgesellschaften" gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 
II. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter sind nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben (Ausnahme: geringwertige Wirtschaftsgüter, diese wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben).

 
2. Vorräte
Die Bewertung des Warenbestands erfolgte zu Anschaffungskosten.

 
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

 
4. Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

 
5. Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 Euro. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 
6. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden für die zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken gebildet.

 
7. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.728,56 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.842,14 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 302,60 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.530,36 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.350,06 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.411,12 EUR.

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