Manufacture of plastic packing goods
ETHRIS GmbH
Semmelweisstraße 3, 82152 Planegg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Christian Marco Dr. Wawrzinek since 5/12/2022 | Managing Director |
Christian Dr. Plank since 11/2/2009 | Managing Director |
Carsten Dr. Rudolph since 11/2/2009 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (4)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 12.90% | |
| 12.90% | |
W***** G***** M***** S****** | 2.90% |
Unresolved chains (4)
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
8 shareholders
GmbH structure
5 of 8 shown
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and Loss Accounts
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Financial Report
Official financial statements and annual reports
ETHRIS GmbHSeefeldJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
Anhang ZUM JAHRESABSCHLUSS 2023I. Allgemeine Angaben Die ETHRIS GmbH hat ihren Sitz in Seefeld und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht München (HR B Reg. Nr. 182200). Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch. Ein Lagebericht wurde in Anwendung des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht aufgestellt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: 1. Gliederungsgrundsätze Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht. 2. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB sind nachfolgend gesondert angegeben. 3. Bewertungsmethoden Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert worden sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet: Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, über eine Nutzungsdauer von 8 bis 17 Jahren abgeschrieben. Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Für die Abschreibungen werden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt: Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 13 Jahre Soweit die beizulegenden Werte einzelner immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden sofort abgeschrieben. Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Bilanzposten werden zum Stichtag wie folgt bewertet: Langfristige Fremdwährungsforderungen werden zum umsatzsteuerlichen Durchschnittskurs des Vormonats bei Entstehung der Forderung oder zum niedrigeren Wert unter Zugrundelegung des Devisenmittelkurses am Bilanzstichtag angesetzt (Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsforderungen (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide Mittel oder andere kurzfristige Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag umgerechnet. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt. Als aktive Rechnungsabrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpukt darstellen. Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) wird zum Nennwert bilanziert. Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Vorsicht ermittelt und in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Es lagen keine erteilten Anwartschaften aus Pensionszusagen vor, die nach Artikel 28 Abs. 3 EGHGB zu erläutern wären. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. Das Stammkapital wurde durch Beschluss vom 29. Dezember 2022 um EUR 9.939,00 auf EUR 96.074,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 11. Januar 2023 wirksam. Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die neue Gesellschafterin eine Einzahlung i.H.v. EUR 14.990.061,00 in die Kapitalrücklage geleistet. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt € 223.052,33 (Vj 283.503,20) Davon haben € 219.259,28 (Vj. 219.259,28) eine Laufzeit von unter einem Jahr € 64.243,62 (Vj. 64.243,62) eine Laufzeit von 1-5 Jahren. € 0,00 (Vj. 0,00) eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert. III. Sonstige Angaben 1. Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl im Geschäftsjahr belief sich auf 59 (Vj. 41). 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag i.H.v. TEUR 1.239, hiervon sind TEUR 614 innerhalb eines Jahres fällig. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren mit TEUR 1.186 aus Mietverpflichtungen und mit TEUR 53 aus Leasingverträgen.
Planegg, Mai 2024 Prof. Dr. Christian Plank, Geschäftsführer Dr. Carsten Rudolph, Geschäftsführer Dr. Christian Wawrzinek, Geschäftsführer Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.12.2024. |
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