Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 86638
Registered
7/19/2004
Industry
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryRetail sale of bread, cake and confectioneryWholesale of flour and cereals products
Purpose
Handel mit Backwaren, Zeitschriften und Geschenkartikeln sowie Betrieb von Gaststätten und Stehcafe's nach erteilter Erlaubnis.

History

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Management

NameRole
Steffen Berkhahn
since 6/29/2015
Liquidator

Financial Report

FCM GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.019,00 11.490,00
I. Sachanlagen 7.019,00 11.490,00
B. Umlaufvermögen 36.424,49 33.680,25
I. Vorräte 4.000,00 4.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.585,97 9.533,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.585,97 9.314,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.838,52 20.147,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.569,52 1.717,19
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 36.717,62 14.354,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 81.730,63 61.241,86

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 39.157,03 25.448,67
III. Jahresfehlbetrag 22.560,59 13.905,75
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 36.717,62 14.354,42
B. Rückstellungen 1.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 80.730,63 59.741,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.067,99 30.509,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 81.730,63 61.241,86

Anhang zum 31. Dezember 2010

FCM GmbH, Kastanienallee 45, 10119 Berlin

Allgemeine Angaben

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der FCM GmbH wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Deutsche Mark

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautenden Sachverhalte, die in Euro umzurechnen waren.

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem als Anlage beigefügtem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und Geschäftsführer mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von Euro 53.662,64.

Gewinn- und Verlustvortrag

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2010 mit einem Verlust von Euro 22.560,59 ab, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellte Bilanz.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Steffen Berkhahn
Weitere Geschäftsführer: nicht bestellt

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden Euro 800,00 Beträge gewährt.

 

Berlin, den 05.12.2011

Steffen Berkhahn, Geschäftsführer

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2010
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anlagevermögen        
Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 42.309,74 0,00 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 42.309,74 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 42.309,74 0,00 0,00 0,00
kumulierte Abschreibungen 31.12.2010
EUR
Zuschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Buchwert 31.12.2010
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen        
Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.290,74 0,00 7.019,00 4.471,00
Summe Sachanlagen 35.290,74 0,00 7.019,00 4.471,00
Summe Anlagevermögen 35.290,74 0,00 7.019,00 4.471,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 53.662,64 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.535,97 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.232,36 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.264,75 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2011 festgestellt.

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