HEPCO GmbHLiquidated

71672 Marbach am Neckar, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 311210
Registered
7/30/2003
Industry
Manufacture of leather clothes and articles of furManufacture of footwearWholesale of leather goods, luggage, gifts and giveaways
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Lederwaren.

History

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Management

NameRole
Susanne Sträb
since 2/1/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

HEPCO GmbH

Marbach am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

zur Offenlegung

der Firma HEPCO GmbH

AKTIVSEITE

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 10.928,00 14.051,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 74.368,72 49.521,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.110,14 32.399,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.099,67 42.154,48
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.688,89 5.422,45
BILANZSUMME 174.196,42 143.550,59

PASSIVSEITE

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 40.620,19 33.260,33
III. Jahresüberschuss 22.835,39 7.359,86
Summe Eigenkapital 88.455,58 65.620,19
B. Rückstellungen 47.264,00 32.264,00
C. Verbindlichkeiten 38.476,84 45.666,40
BILANZSUMME 174.196,42 143.550,59

Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar 2010 - 31. Dezember 2010

zur Offenlegung

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Gliederungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

2.2 Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterschieden nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

2.3 Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Zusätzliche Abschreibungen im Rahmen vernünftiger Kaufmännischer Beurteilung i.S.v. § 253 Abs. 4 HGB sind nicht vorgenommen worden.

Umlaufvermögen

Der Warenbestand wurde zu Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht vorhanden. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die übrigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.4 Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 38.476,84 € (Vj. 45.666,40 €), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 26.547,47 € (Vj. 31.913,53 €) bzw. mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre 0,00 €. Von den Verbindlichkeiten sind 11.929,37 € (Vj. 13.752,87 €) durch Sicherungsübereignung gesichert.

2.5 Sonstige Angaben

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

 

Frau Susanne Sträb, Bekleidungstechnikerin

 

Herr Peter Hummel, Textil-Betriebswirt

 

Stuttgart, 16. November 2011

HEPCO GmbH

Geschäftsführung

Susanne Sträb

Peter Hummel

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