empathie concept AGLiquidated

In der Mansbach 10, 58313 Herdecke, DEU

Master Data

Registry
Register court Hagen HRB 5379
Registered
5/12/2000
Industry
Advertising agenciesMedia representationProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Durchführung von Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing und Vertrieb. Beratung bei der Erbringung von Dienstleistungen eines Franchisegebers, nämlich der Vermittlung vor werblichen und wirtschaftlichen Know-how zum Aufbau und der Aufrechterhaltung eines Franchisesystems, Durchführung von Kongressen und Seminaren und der Verkauf von Kunst- und Werbeartikeln. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Paul Bunke
since 11/24/2003
Board Member

Financial Report

empathie concept AG

Herdecke

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

10.940,00

15.037,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

620,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

39.220,66

39.226,06

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.125,58

2.048,78

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

157.446,39

144.273,87

Summe Aktiva

209.354,75

200.645,25



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Verlustvortrag

-194.273,87

-179.386,98

III. Jahresfehlbetrag

-13.172,52

-14.886,89

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

157.446,39

144.273,87

B. Rückstellungen

4.000,00

6.000,00

C. Verbindlichkeiten

205.354,75

194.645,25

Summe Passiva

209.354,75

200.645,25

ANHANG

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst ituten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr. Es handelt sich um laufende Kontokorrentschulden.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind Darlehen von insgesamt TEUR 88 enthalten; die Laufzeit liegt zwischen einem und fünf Jahren. Sicherheiten wurden hierfür nicht bestellt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Forderungsverluste in Höhe von EUR 1.780,00 enthalten.


SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

ORGANE

Vorstand:
Max Paul Bunke

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Eckhard Flohr (Vorsitzender)
Ass. Jur. Hans-Joachim Panne (stellv. Vorsitzender)
Dipl.-Betriebswirt Goetz-Ulf Jungmichel


ERGEBNISVERWENDUNGSVORSCHLAG

Der Vorstand schlägt vor, den zum 31. Dezember 2006 ausgewiesenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 194.473,87 auf neue Rechnung vorzutragen.


Herdecke, den 28.06.2007



empathie concept AG
(Unterschrift)

 

Paul Bunke

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