OL - Service GmbHLiquidated

An der Zeile 19, 02794 Leutersdorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 27088
Registered
11/18/2008
Industry
Freight transport by roadWholesale of paint and varnishLogistics service activities
Purpose
Spedition, allgemeiner Güterfernverkehr, Straßengüternahverkehr, Groß- und Einzelhandel mit Baustoffen, Baumaterial und Brennstoffen sowie Hausmeisterservice.

History

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Management

NameRole
Anton Thiel
since 7/1/2022
Liquidator
Michael Thiel
since 2/4/2009
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
André Lukat
99.00%
1.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
André Lukat
02739 Eibau
99.00%
R***** T****
1.00%

Financial Report

OL - Service GmbH

Ebersbach

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz für das Wirtschaftsjahr

OL - Service GmbH vom 01.01.11 - 31.12.11

  Geschäftsjahr Vorjahr
A. Anlagevermögen 40.986,20 40.590,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 303,45 36,36
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte, und ähnliche 303,45 36,36
II. Sachanlagen 28.182,75 28.054,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.182,75 28.054,15
III. Finanzanlagen 12.500,00 12.500,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 90.878,41 90.040,45
I.Vorräte 3.550,00 3.550,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.350,00 2.350,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 1.200,00 1.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.127,05 84.999,14
1.Forderungen a. LuL 79.519,04 71.553,84
4. sonstige Vermögensgegenstände 4.608,01 13.445,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks 3.201,36 1.491,31
C. Rechnungsabgrenzung 2.257,56 2.038,83
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag 0,00 0,00
Summe Aktiva 134.122,17 132.669,79
  Geschäftsjahr Vorjahr
A. Kapital 34.392,76 32.677,04
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinn - und Verlustvortrag 7.677,04 9.603,13
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.715,72 -1.926,09
B. Rückstellungen 15.140,12 20.784,42
1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnl. Verpfl. 0,00 0,00
2. Steuerrückstellugen 12.063,72 15.446,52
3. Sonstige Rückstellungen 3.076,40 5.337,90
C. Verbindlichkeiten 84.589,29 79.208,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.770,00 12.558,00
4. Verbindlichkeiten a. LuL 52.774,78 39.482,48
8. sonstige Verbindlichkeiten 24.044,51 27.167,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Summe Passiva 134.122,17 132.669,79

OL - Service GmbH

Aktiva

A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Vorjahr: 303,45 € 36,36 €
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.182,75 €
Vorjahr: 28.054,15 €
III. Finanzanlagen  
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
6. sonstige Ausleihungen 12.500,00 €
Vorjahr: 12.500,00 €
Summe Anlagevermögen 40.986,20 €
Vorjahr: 40.590,51 €
B. Umlaufvermögen  
I.Vorräte  
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.350,00 €
Vorjahr: 2.350,00 €
3. fertige Erzeugnisse und Waren 1.200,00 €
Vorjahr: 1.200,00 €
Summe Vorräte 3.550,00 €
Vorjahr: 3.550,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 79.519,04 €
Vorjahr: 71.553,84 €
4. sonstige Vermögensgegenstände 4.608,01 €
Vorjahr: 13.445,30 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.510,01 €  
Summe Forderungen und sonst. Verm.-geg. 84.127,05 €
Vorjahr 84.999,14 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.201,36 €
Vorjahr: 1.491,31 €
Summe Umlaufvermögen 90.878,41 €
Vorjahr: 90.040,45 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten  
Summe Rechnungsabgrenzungsposten 2.257,56 €
Vorjahr: 2.038,83 €
SUMME AKTIVA 134.122,17 €
  132.669,79 €

Passiva

 
A . Eigenkapital  
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 €
Vorjahr: 25.000,00 €
II. Kapitalrücklage 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
III. Gewinnrücklagen 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
IV. Gewinn - und Verlustvortrag 7.677,04 €
Vorjahr: 9.603,13 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.715,72 €
Vorjahr: -1.926,09 €
Kapital 34.392,76 €
Vorjahr: 32.677,04 €
B. Rückstellungen  
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
2. Steuerrückstellungen 12.063,72 €
Vorjahr: 15.446,52 €
3. sonstige Rückstellungen 3.076,40 €
Vorjahr: 5.337,90 €
Summe Rückstellungen 15.140,12 €
Vorjahr: 20.784,42 €
C. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.770,00 €
Vorjahr: 12.558,00 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)  
- davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren 7.770,00 € (Vorjahr 12.558,00 €)  
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.774,78 €
Vorjahr: 39.482,48 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52.774,78 € (Vorjahr 39.482,48 €) 8. sonstige Verbindlichkeiten 24.044,51 €
Vorjahr: 27.167,85 €
- davon aus Steuern -1.585,41 € (Vorjahr -1.883,49 €)  
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr 165,23 €)  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr -585,66 € (Vorjahr 2.546,84 €)  
Summe Verbindlichkeiten 84.589,29 €
Vorjahr: 79.208,33 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
SUMME PASSIVA 134.122,17 €
Vorjahr: 132.669,79 €

Auszug aus dem Anhang zum Abschluss zum 31.12.11

OL - Service GmbH AG Dresden HRB 27088

Inhaltsverzeichnis

Besonderheiten in der Form des Jahresabschlusses

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Form der Darstellung

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Erläuterungen der außerordentlichen Erträge

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens‑, Finanz- und Ertragslage

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Besonderheiten in der Form des Jahresabschlusses

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Form der Darstellung

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr in der Form der Darstellung des Jahresabschlusses sind nicht gegeben. Die Gesellschaft wurde am 05.09.08 gegründet.

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Angaben und Erläuterungen zu von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen sind nicht erforderlich. Ergänzend wird auf die Darstellungen des Hauptberichtes unter Buchstabe B Ziff. II verwiesen.

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Anpassungen von Vorjahreszahlen, die einer Erläuterung bedürfen, liegen nicht vor.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgte hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um zeitanteilige lineare Abschreibungen ausgewiesen. Im Berichtszeitraum sind immaterielle Vermögensgegenstände nicht auszuweisen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € wurden im Berichtszeitraum angeschafft.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurde den erkennbaren Ausfallrisiken durch Einzelwertberichtigungen bzw. Abschreibung Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 1 % gebildet. Der Ansatz der Wertberichtigungen erfolgt aktivisch als Abschreibung bei den jeweiligen Bilanzpositionen.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den allgemeinen Vorschriften gebildet.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistung ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2011 nicht zu erwarten. Nur handelsrechtlich zulässige Aufwandsrückstellungen und Rückstellungen für innerhalb von drei bis zwölf Monaten nachzuholende unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Bewertungsvereinfachungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Abschreibungen nach allein steuerrechtlichen Vorschriften (Sonderabschreibungen § 7g EStG) wurden nicht vorgenommen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben hierzu finden sich im Erläuterungsteil des Jahresabschlusses.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Außer den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verpflichtungen bestehen keine weiteren sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Außerbilanzielle sonstige finanzielle Verpflichtungen liegen im Berichtszeitraum nicht vor.

Erläuterungen der außerordentlichen Erträge

Außerordentliche Erträge liegen im Berichtszeitraum nicht vor.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens‑, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Anton Thiel, wohnhaft Neueibauer Str. 19, 02739 Eibau, Kaufmann.

Vorschüsse an den Geschäftsführer bestanden nicht bzw. wurden in 2011 nicht gewährt.

Das Stammkapital ist von den Gesellschaftern nicht voll eingezahlt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten.

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