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Register court Oldenburg HRB 3296
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PROPHYMED Gesellschaft für Gesundheitsberatung, Rehabilitation und Prävention GmbH
Registered
6/2/1994
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old people
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist 1) die Förderung und Durchführung von Gesundheitsberatung und Gesundheitsaufklärung sowie die Entwicklung und Durchführung von Systemen zur Diagnostik, Rehabilitation und Prävention von Gesundheitsstörungen und Erkrankungen durch von der Gesellschaft niedergelassene und freiberuflich tätige Ärzte, 2) Entwicklung und Betreiben, Umsetzung und Vertrieb von vernetzten und integrierten medizinischen Dienstleistungsund Versorgungskonzeptionen. 3) Entwicklung und Betreiben, Umsetzung und Vertrieb von Wellnesskonzepten. 4) Tätigkeiten, die sich aus den genannten Geschäftszwecken ergeben oder daran gebunden sind, wie Unternehmensberatung, Marketing und Weiterbildung, sowie Herstellung und Handel von Geräten und sonstigen Produkten.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Oldenburg
€127,850
100.00%

Financial Report

PROPHYMED Gesellschaft für Gesundheitsberatung, Rehabilitation und Prävention GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.949,00 4.027,00
II. Sachanlagen 11.801,00 87.740,00
III. Finanzanlagen 6.250,00 107.626,24
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 26.499,90 56.670,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 497.665,31 174.258,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.810,83 2.421,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.647,93 10.542,47
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.472,15 406.243,52
638.096,12 849.529,94

Passiva

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 127.850,00 127.850,00
II. Kapitalrücklage 266.955,39 0,00
III. Verlustvortrag -534.093,52 -461.927,02
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 61.815,98 -72.166,50
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.472,15 406.243,52
B. Rückstellungen 10.134,00 10.292,00
C. Verbindlichkeiten 619.176,20 830.452,02
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 269.097,29)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.785,92 8.785,92
638.096,12 849.529,94

Anhang zum 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.

Umstellung auf die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

Die PROPHYMED Gesellschaft für Gesundheitsberatung, Rehabilitation und Prävention GmbH hat im Geschäftsjahr 2010 erstmals die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Aus der Anwendung haben sich keine Auswirkungen ergeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei Jahre zugrunde gelegt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Ab dem 1. Januar 2010 werden selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 EUR im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Unverzinsliche oder unterhalb der marktüblichen Verzinsung liegende Ausleihungen sind auf den Barwert abgezinst.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Abschreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gebildet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Unverzinsliche oder unterhalb der marktüblichen Verzinsung liegende Forderungen mit Laufzeiten von über einem Jahr sind abgezinst.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungswert am Bilanzstichtag angesetzt.

Sonstige Angaben

1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

 

Hinrich Hörnlein-Rummel, Oldenburg

2 Beirat

 

Werner Hahl, Rastede (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater)

 

Friedhelm Sander, Großenkneten-Bissel (Geschäftsführer)

3 Beteiligungsunternehmen

Zum 31. Dezember 2010 war die Gesellschaft an dem folgenden Unternehmen mit mindestens 20 % beteiligt:

Anteile am Kapital
Firma Sitz Beteiligungsart Eigenkapital % Jahresergebnis
medical systems gmbH Potsdam Stammanteile liegt noch nicht vor 50 liegt noch nicht vor

4 Überschuldung

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Der Geschäftsführer hat eine positive Fortführungsprognose erstellt. Die Fortführungsprognose haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt. Ergänzend dazu hat der Gesellschafter, Herr Hinrich Hörnlein-Rummel, eine Patronatserklärung abgegeben und der Gesellschaft gegenüber erklärt, für Verbindlichkeiten bis zu einem Betrag von 77.500,00 EUR einstehen zu wollen.

 

Oldenburg, den 28. Juni 2011

Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Dieser Jahresabschluss wurde am 28. Oktober 2011 festgestellt.

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