Wholesale of beverages
splitsecond GmbH
Wielandstraße 13, 22089 Hamburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Marko Westphal since 6/17/2015 | Managing Director |
ShareholdersBeta
Company ownership structure and capital distribution
Financial Report
Official financial statements and annual reports
splitsecond GmbHGrünwaldJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
AnhangA. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2, 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gesellschaft macht vom Wahlrecht gem. § 266 Abs. 1 S. 3 HGB Gebrauch. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert (§ 275 Abs. 2 HGB). Die Wertangaben erfolgen in Euro (€). Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr. Die splitsecond GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie macht Gebrauch von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 276 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen des Anhangs gem. § 288 HGB macht die splitsecond GmbH Gebrauch. Bei der Offenlegung des Jahresabschlusses werden nur die Mindestangaben dargestellt. Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt Die Abschreibungen werden nach der Maßgabe der handelsrechtlichen Sätze und unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ermittelt. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Im Einzelnen werden folgende Abschreibungssätze angewendet: Immaterielle Vermögensgegenstände 33,3 % p. a. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 12,5 - 33 1/3 % p. a. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis € 1.000,00 werden im Zugangsjahr 2010 in ihrer vollen Höhe in einem Sammelposten eingestellt und planmäßig abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Jahr 2010 nicht in Anspruch genommen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Ferner wurde für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisi- kos eine Pauschalwertberichtigung auf alle nicht einzelwertberichtigten Forderungen in Höhe von 3 % (i.Vj. 3 %) gebildet. Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Rückstellungen werden in dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Umfang gebildet und decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen ab. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Latente Steuern Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen. B. Erläuterung zur Bilanz 1. Anlagevermögen Auf die Entwicklung des Anlagevermögens in Form des Anlagespiegels wurde gem. § 274 a Nr. 1 HGB verzichtet. Die Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände betragen € 0,00 (€ 0,00), für Sachanlagen € 783,16 (€ 856,00 ). 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen € 33.473,04 (€ 24.463,93). 3. Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31. Dezember 2010 € 25.000,00 (im Vorjahr als Stammkapital € 25.000,00) und ist voll eingezahlt. Die Gesellschaft schloss 2010 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 17.692,55 (€ 33.955,95) ab. 4. Rückstellungen § 288 i. V. m. § 285 Nr. 9 b und 12 HGB wurde angewandt. Rückstellungen mit einer Laufzeit größer ein Jahr sind mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen 7 Jahre abgezinst. 5. Verbindlichkeiten Unter der Position "Verbindlichkeiten" sind keine Beträge für Verbindlichkeiten ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 7.202,93 (€ 5.931,68) haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. C. ANGABEN ZU POSITIONEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Geschäftsführer § 285 Nr. 10 HGB Die Geschäftsführung wurde von Herrn Marko Westphal, Kaufmann wahrgenommen. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Haftungsverhältnisse gem. § 268 Abs. 7 HGB Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Bilanzausweis der Gesellschafterverrechnungskonten gem. § 42 Abs. 3 GmbHG Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 33.473,04 (€ 24.463,93), ausgewiesen unter der Bilanzposition sonstige Forderungen. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 0,00 (€ 0,00) ausgewiesen unter der Bilanzposten sonstige Verbindlichkeiten. Eine Verzinsung erfolgte mit 6,5 % p.a..
Grünwald, den 13.05.2011 Geschäftsführer sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 13.05.2011 festgestellt. |
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