Cymbair GmbHLiquidated

83735 Bayrischzell, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 184412
Registered
2/12/2002
Industry
Manufacture of loaded electronic boardsManufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of electric lighting equipment
Purpose
Entwicklung und Prototypenfertigugn von LED-Leuchten und anderen elektronischen Geräten sowie Vertrieb von elektronischen Komponenten für diese Geräte.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%

Financial Report

Cymbair GmbH

Bayrischzell

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 113.891,00 118.193,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 113.890,00 118.192,00
B. Umlaufvermögen 18.576,88 21.836,09
I. Vorräte 9.300,00 9.531,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.967,97 4.370,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.308,91 7.933,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 317,02 429,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.784,90 140.458,14

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 34.613,05 42.506,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 9.613,05 17.506,47
davon Gewinnvortrag 17.506,47 17.209,37
B. Rückstellungen 4.736,00 8.004,24
C. Verbindlichkeiten 93.435,85 89.947,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 44.536,02 45.883,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.784,90 140.458,14

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Cymbair GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden gemäß § 6 (2) EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Da es sich hier um Wirtschaftsgüter von untergeordneter Bedeutung handelt, wurde dies handelsrechtlich übernommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2.3 Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2010 übernommen und fortgeführt worden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 35.550,17)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Sicherungsübereignung

3.2 Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

3.3 Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 7.893,42 wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von Euro 17.506,47 als verbleibender Bilanzgewinn in Höhe von Euro 9.613,05 wird auf das neue Wirtschaftsjahr vorgetragen.

3.4 Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2012 gebilligt.

3.5 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer: Horst Halfmann ausgeübter Beruf: Kaufmann

4.2 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten 49.148,06 Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2012 festgestellt.

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