Power Service Electronics GmbH

Elektrastraße 6, 81925 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 82275
Registered
8/21/1987
Industry
Manufacture of consumer electronicsManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Herstellung, elektronischer Geräte, Reparatur und Wartung elektronischer Geräte, Handel, Verkauf und Vermietung elektronischer Geräte, incl. Software-Programmen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Power Service Electronics GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.723,00 13.665,00
I. Sachanlagen 13.723,00 13.665,00
B. Umlaufvermögen 276.942,08 296.493,89
I. Vorräte 1.870,60 2.095,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.976,18 130.866,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.003,19 1.218,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 196.095,30 163.531,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 854,01 554,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 291.519,09 310.713,55

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 168.462,50 164.858,16
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 139.293,57 138.820,86
III. Jahresüberschuss 3.604,34 472,71
B. Rückstellungen 52.818,11 75.070,00
C. Verbindlichkeiten 70.238,48 70.785,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 70.238,48 70.785,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 291.519,09 310.713,55

Anhang


Anhang zum Jahresabschluss der Power Service Electronics GmbH
für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010



1. Angaben und Erläuterungen zur Form und Gliederung des Jahresabschlusses


 Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Power Service Electronics GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Die Neuregelungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden für das Geschäftsjahr 2010 erstmals angewendet. Soweit sich durch das BilMoG Änderungen bei Ansatz, Ausweis und Bewertung von Jahresabschlussposten ergeben haben, wurden die Vorjahreswerte nicht angepasst.

 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.



2. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung


 
 Zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Altersversorgung der Mitarbeiter sind Rück-deckungsversicherungen abgeschlossen, die dem Zugriff der übrigen Gläubiger ent-zogen sind. Die Bewertung erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, der mit der jeweils zugrundeliegenden Verpflichtung verrechnet wurde. Aufgrund des resultierenden pas-siven Überhangs, erfolgte der Ausweis als passiver Unterschiedsbetrag aus der Ver-mögensverrechnung. Der beizulegende Zeitwert der Ansprüche aus Rückdeckungver-sicherungen entspricht dem sog. geschäftsplanmäßigem Deckungskapital zuzüglich der Guthaben aus Überschussbeteiligungen.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden versicherungs-mathematisch unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln Heubeck 2005 G) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projekt-Unit-Credit-Methode) ermittelt. Zukünftig erwartete Entgelt- und Rentensteigerungen wurden bei der Ermittlung der Verpflichtung grundsätzlich berücksichtig, jedoch war von jährlicher An-passung von 0,00 % bei den Entgelten und den Renten auszugehen. Der zugrunde gelegte Rechnungszins für die Aufzinsung der Pensionsverpflichtung beläuft sich zum 31.12.2010 auf 5,15 %.

Die übrigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.






 
           Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.


 Sonstige Verbindlichkeiten


 Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.





3. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


 

Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nominalwert angesetzt. Es beträgt TEUR 25,6 und ist voll eingezahlt.

           Passiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

 Der passive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung ermittelt sich wie folgt:

 

 
31.12.2010
 
 
EUR
 
beizulegender Zeitwert des zu
verrechnenden Planvermögens,


37.737,89


 
Pensionsverpflichtungen für Direktzusagen,
soweit mit Planvermögen zu verrechnen

./.55.675,00


 
 
   17.937,11
 



Der beizulegende Zeitwert des zu verrechnenden Planvermögens entspricht den An-schaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips (sog. fortgeführte Anschaffungskosten).



Sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um Jahresabschlusskosten, Aufbewahrung, ausstehenden Urlaub und Tantieme.






4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung



  Gliederungsverfahren

 Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.








5.  Sonstige Pflichtangaben


 Zusammensetzung der Geschäftsführung

 Im Geschäftsjahr war Herr Richard Lawrence zum alleinigen Geschäftsführer  bestellt.

 Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers.




  Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.














 München, den 19. Dezember 2011














 

Richard Lawrence
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.942,50 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.822,60 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.942,50 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.822,60 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.

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