SERBIS GmbHLiquidated

53797 Lohmar, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 55495
Registered
6/20/2005
Industry
Renting and operating of own or leased residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
der Erwerb, die Veräußerung, die Sanierung, die Vermietung, die Verpachtung und die Verwaltung von Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen

History

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Management

NameRole
Janine Latten
since 6/20/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
90.00%
J**** M********
10.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Pulheim
€25,000
100.00%

Financial Report

SERBIS GmbH

Pulheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 270.022,45 272.012,45
I. Sachanlagen 270.022,45 272.012,45
B. Umlaufvermögen 647.161,29 663.369,51
I. Vorräte 254.442,14 254.442,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.709,83 26.816,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.240,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 354.009,32 382.111,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.237,68 4.237,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 921.421,42 939.619,64

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 247.612,38 253.559,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 228.559,74 -139.357,39
III. Jahresfehlbetrag 5.947,36 -367.917,13
B. Rückstellungen 5.959,68 5.959,68
C. Verbindlichkeiten 667.849,36 680.100,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 662.254,36 674.505,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 921.421,42 939.619,64

Anhang

1. Allgemeine Angaben

 Der Jahresabschluss der SERBIS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahrs traten keine Vorgänge von besonderer Bedeutung auf, über die zu berichten wäre.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Die Gesellschaft erwarb in 2005 eine Immobilie (Mehrfamilienhaus). Die Teilungserklärung erfolgte in 2006 bzw. in 2007 durch notariellen Vertrag. Nach Sanierung des Objektes erfolgt der Verkauf der Eingentumswohnungen ab Ende 2006. Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschl. der notwendigen Gemeinkosten sind im Umlaufvermögen erfasst und durch eine Einzelaufteilung auf das einzelne Objekt bzw. die einzelne Maßnahme detailliert verteilt.

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen EURO 150,00 und EURO 1.000,00 werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre entsprechend der steuerlichen Regelung abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EURO 150,00 werden ohne Aufnahme in das Anlagegitter sofort als Aufwand gebucht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

2.3 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:  Janine Latten, Pulheim ausgeübter Beruf: Dipl.Kauffrau

2.4 Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag

Stand bisheriger Kredite 0,00  Euro

Rückzahlungen im Berichtsjahr 0,00  Euro

Neuvergaben im Berichtsjahr 0,00  Euro

= neuer Kreditbestand 0,00  Euro

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag 0,00  Euro

Rückzahlungsbetrag 0,00  Euro

Zinssatz 0   %

Laufzeit 0 Jahre

Sicherheiten keine Angaben
  

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Insolvency Notices

Current insolvency proceedings

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