Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 7186
Previous
Internel (Deutschland) GmbH
Registered
2/12/1999
Industry
Logistics service activitiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesComputer consultancy activities
Purpose
die Beratung anderer Unternehmen zur Ablaufoptimierurg in den Bereichen Beschaffungs-, Lagerungs- und Distributionslogistik, die Ausführung von Logistikrevisionen, Schulungen, die Übernahme von Logistiktätigkeiten anderer Unternehmen sowie der internationale Handel mit Konsumgütern aller Art mit Ausnahme solcher Geschäfte, die eine Genehmigung nach dem KWG oder sonstigen Gesetzen erfordern oder sonst einer besonderen Erlaubnis bedürfen.

History

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Management

NameRole
Rolando Casanova
since 6/11/2002
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Internal SACHE
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Internal SA
Switzerland
€50,000
100.00%

Financial Report

Internel (Deutschland) GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 15.954,00 19.591,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.297,00 3,00
II. Sachanlagen 13.657,00 19.588,00
B. Umlaufvermögen 111.190,48 72.967,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.545,79 53.382,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.644,69 19.585,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 473,33 1.689,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.617,81 94.247,76

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 50.974,62 32.618,72
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 974,62 -17.381,28
B. Rückstellungen 8.492,00 7.100,00
C. Verbindlichkeiten 68.151,19 52.529,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.617,81 94.247,76

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Zur Klarheit der Darstellung werden alle nach den gesetzlichen Vorschriften zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung wird nach den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 265 bis 283 HGB) vorgenommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgt bei den Forderungen mit dem Briefkurs am Entstehungstag bzw. dem höheren Kurs am Abschlussstichtag sowie bei den Verbindlichkeiten mit dem Geldkurs bzw. dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der Software beträgt 2-3 Jahre.

Sachanlagen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Für die Berechnung der Abschreibungen wird folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt:

PKW: 6 Jahre
Betriebsausstattung: 3-6 Jahre
Büroeinrichtung: 8 Jahre
Sammelposten: 5 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis 410,00 EUR werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Beträge sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nominalwert bilanziert.

Der Bilanzgewinn enthält einen Verlustvortrag in Höhe von EUR 17.381,28.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

In den Steuerrückstellungen sind latente Steuern in Höhe von EUR 1.392,00 enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
31.12.2011 bis zu zwischen einem von mehr als
einem Jahr und fünf Jahren fünf Jahren
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten 5.487,74 5.487,74 0,00 0,00
(Vorjahr) 11.349,28 5.861,00 5.488,28 0,00
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen 33.228,60 33.228,60 0,00 0,00
(Vorjahr) 10.646,90 10.646,90 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 29.434,85 29.434,85 0,00 0,00
(Vorjahr) 30.532,86 30.532,86 0,00 0,00
Summe 68.151,19 68.151,19 0,00 0,00
(Vorjahr) 52.529,04 47.040,76 5.488,28 0,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 8.712,42 (Vorjahr: EUR 5.322,38) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Rolando Casanova

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss zusammen mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Jahresabschluss am 28.02.2012 festgestellt.

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