Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 107428
Registered
11/25/2008
Industry
Manufacture of power-driven hand toolsActivities of industrial and product designersOther specialised design activities
Purpose
die Herstellung und Vertrieb von digitalen und allgemeinen Design-Produkten (Design-Agentur), insbesondere unter der im Markenregister des Deutschen Patentund Markenamtes eingetragenen Marke Giraffentoast.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Philip Braun
since 11/25/2008
Managing Director
Holger Markewitz-Peters
since 11/25/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Hamburg
€12,525
50.00%
Berlin
€12,525
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Giraffentoast Design GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.477,00 20.531,00
I. Sachanlagen 12.477,00 20.531,00
B. Umlaufvermögen 415.202,47 496.921,40
I. Vorräte 230,52 134,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.228,91 171.457,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 275.743,04 325.329,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.212,81 1.732,54
Summe Aktiva 429.892,28 519.184,94

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 388.034,76 399.322,16
I. Gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Gewinnvortrag 374.272,16 357.639,46
III. Jahresfehlbetrag 11.287,40 -16.632,70
B. Rückstellungen 8.764,36 52.315,74
C. Verbindlichkeiten 33.093,16 63.745,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.801,86
Summe Passiva 429.892,28 519.184,94

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 107428 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontenform nach § 266 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die Zugänge im Geschäftsjahr werden zeitanteilig bewertet. Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Die Abschreibungszeiträume werden ausgehend von den in den steuerrechtlichen AfA-Tabellen angegebenen kürzesten Nutzungsdauern ermittelt, soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte für eine abweichende betriebsindividuelle Nutzungsdauer vorliegen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten passiv abgegrenzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 724,87 (Vj.: € 892,79) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.050,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von € 7.657,56 (Vj.: € 10.011,84) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 11 Arbeitnehmer (Vorjahr: 10,5) beschäftigt.

 

Hamburg, 08.01.20254

Holger Markewitz-Peters

Philip Braun

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.12.2024.

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