Master Data

Registry
Register court München HRB 165590
Previous
Sommer GmbH
Registered
12/27/2006
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisDevelopment of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Verwaltung eigenen Vermögens. Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Errichtung von Gebäuden, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung dieses Grundbesitzes sowie Vornahme aller für die Erreichung dieses Zwecks erforderlichen Geschäfte. Weiterhin Maurerhandwerk mit dem dazugehörigen Tiefbau.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
90.00%
10.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Dorit Roth
08547 Plauen OT Jößnitz
€25,000
100.00%

Financial Report

Sommer Bau GmbH

Gmund a. Tegernsee

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31.12.2009

Sommer Bau GmbH

AKTIVA

    JAHR 2009 
A. Anlagevermögen    
I. Ausstehende Einlagen a.d.gezeichn.Kapital    
1.Ausstehende Einlagen a.d.gezeichn.Kapita   0,00
II. Sachanlagen    
1.Grundst., grundstücksgl. Rechte und Baut    
2.Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.122,86  
3.Maschinen/Anlagen    
4.Fuhrpark 23.366,21  
5.Büroeinrichtung   24.489,07
    0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Vorräte    
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 60.405,18 60.405,18
2.in Ausführung befindl.Bauaufträge/abzüg 31.101,60  
II. Forderungen u.sonst.Vermögensgegenstän    
1.kurzfrist.Forderungen aus Lief.u.Leistu 96.662,46  
2.kurzfristige sonstige Vermögensgegenstä 172,95  
    127.937,01
III. Flüssige Mittel    
1. Schecks    
2. Kassenbestand, Bank- und Postgiroguthab 5.076,91  
3. Guthaben bei Kreditinstituten 16.884,13 21.961,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00
BILANZSUMME   234.792,30

PASSIVA JAHR 2009

   
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00  
II. Gewinnvortrag 4.561,24  
III. Jahresüberschuß   24.259,40
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 5.223,56  
2. sonstige Rückstellungen 5.960,00  
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. kurzfristige Verbindl g. Kreditinstitute    
2. langfristige Verbindl. g.Kreditinstitute 9.989,25  
3.kurzfristige Verbindl. aus Lief.u.Leistu 95.103,51  
4.kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten -787,07  
5.sonstige Verbindlichkeiten 65.482,41  
    210.532,90
BILANZSUMME   234.792,30

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftliche Verhältnisse

Firma, Handelsregister

 

Die Gesellschaft ist unter der Sommer BAU GmbH im Handelsregister des Amtsgerichtes München unter HRB 165590 eingetragen.

 

Die letzte Eintragung im Handelsregister erfolgte am 02.06.2009.

Sitz

 

Sitz der Gesellschaft ist Gmund

Gegenstand des Unternehmens

 

Verwaltung eigenen Vermögens und Geschäftsführung und Übernahme der persönlichen Haftung von anderen Unternehmen, insbesondere der SF Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Gmund am Tegernsee. Gegenstand dieses Unternehmens ist Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Errichtung von Gebäuden, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung dieses Grundbesitzes sowie Vornahme aller für die Erreichung dieses Zweckes erforderlichen Geschäfte; weiterhin das Maurerhandwerk mit dem dazu gehörigen Tiefbau.

Geschäftsjahr

 

ist das Kalenderjahr.

Das Stammkapital

 

der Gesellschaft beträgt unverändert 25.000,00 E, es ist in Höhe von 25.000,00 € einbezahlt.

 
Die Gesellschaftsanteile werden am 31.12.2009 gehalten von:
  %
Frau Astrid Sommer 25.000,00 100

Organe und Beschlüsse

Geschäftsführung

 

Als Geschäftsführerin ist Frau Astrid Sommer bestellt. Sie ist stets allein vertretungsberechtigt.

Allgemeine Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden Angaben gemäß § 268 Abs. 5. S.1, § 285 Nr. 1,2 HGB im Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Abschlusses waren im wesentlich unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und der steuerlichen Bestimmungen festgelegt. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Es wurde von der Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht, wonach Zugänge an beweglichen Anlagegütern in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres mit dem halben Jahresbetrag abgeschrieben werden können.

Vorratsvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.

Die unfertigen Leistungen wurden entsprechend ihres Fertigungsgrades mit Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen sonstige Vermögensgegenstände, flüssige Mittel

sind mit Nennwerten angesetzte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Rückstellungen

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des mutmaßlichen Bedarfs.

Verbindlichkeiten

sind mit Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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