ProKorn Logistik GmbHLiquidated

35094 Lahntal, DEU

Master Data

Registry
Register court Marburg HRB 7032
Registered
12/13/2017
Industry
Logistics service activitiesFreight transport by roadInland freight water transport
Purpose
Der Transport, der Warenumschlag und die Lagerung von Gütern aller Art (Güterkraftverkehr / Straßengütertransport), insbesondere aber von landwirtschaftlichen Gütern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Peter Kräske
since 12/22/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ProKorn Logistik GmbH

Lahntal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 188.661,00 287.807,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 768,00 874,00
II. Sachanlagen 187.893,00 286.933,00
B. Umlaufvermögen 93.758,67 120.979,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.758,67 90.614,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 7.933,80
davon gegen Gesellschafter 0,00 15.433,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   30.364,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.053,45 10.064,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 104.462,12 12.863,96
Aktiva 392.935,24 431.715,51

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 37.863,96 19.295,60
III. Jahresfehlbetrag 91.598,16 18.568,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 104.462,12 12.863,96
B. Rückstellungen 13.555,10 11.331,49
C. Verbindlichkeiten 379.380,14 420.384,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 79.135,21 96.562,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 300.244,93 323.821,55
davon gegenüber Gesellschaftern 25.898,22  
Passiva 392.935,24 431.715,51

Anhang

Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Firma ProKorn Logistik GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (wie Software) werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zulässigen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt.
In die Herstellungskosten werden auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen, jedoch nicht anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten. Nicht einbezogen werden auch Fremdkapitalzinsen.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.


Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz


Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten sowie deren Besicherung ergeben sich aus der Bilanz. Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten besteht eine persönliche Haftung des Gesellschafter-Geschäftsführers.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen i.H.v.
116.146,79 EUR; von ein bis fünf Jahren i.H.v. 189.564,94 EUR.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung


Im Geschäftsjahr werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen und keine Sonderabschreibungen nach § 7g EStG vorgenommen.


Sonstige Angaben


Die Anzahl der 2020 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt neun.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

  Peter Kräske, Lahntal

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Forderungen gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer bestehen am Bilanzstichtag keine, Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 25.898,22 EUR.

Die buchmäßige Überschuldung wird ausgeglichen durch Rangrücktritt und stille Reserven.

sonstige Berichtsbestandteile


Lahntal, den 18.05.2022
gez. Peter Kräske

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.05.2022 festgestellt.

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