Master Data

Registry
Register court Essen HRB 20846
Registered
8/23/2008
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel von Industriegütern, Im- und Export von Halbfertigerzeugnissen verschiedenster Materialien, Lebensmittel sowie die Beratung anderer Unternehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Özkan Demirdere
since 8/23/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Essen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DEDESO GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 22.339,00 5.775,00
I. Sachanlagen 7.339,00 5.775,00
II. Finanzanlagen 15.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 187.021,23 166.618,09
I. Vorräte 3.500,00 112.250,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.097,16 50.433,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 424,07 3.934,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 466,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 209.360,23 172.859,75

PASSIVA

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 86.534,97 906,30
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.400,00 -12.400,00
2. eingefordertes Kapital 12.600,00 12.600,00
II. Verlustvortrag 11.693,70 3.289,71
III. Jahresüberschuss 85.628,67 -8.403,99
B. Rückstellungen 42.960,00 19.765,74
C. Verbindlichkeiten 79.865,26 152.187,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 79.865,26 150.667,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 209.360,23 172.859,75

Anhang zum Jahresabschluss 2014

DEDESO GmbH, II. Hagen 7, 45127 Essen

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gliederung der Bilanz wurde für Zwecke der Offenlegung in Anlehnung an die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Gliederungsvorschriften vorgenommen. Die Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Die Ansatz- und Bewertungsmethoden erfolgen gemäß den Regelungen des HGB und werden stetig angewendet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibung bewertet.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweglichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Abschreibungsmethode in Ansatz gebracht.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € bis 1.000,00 € wurde ab 01.01.2008 gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Bei den Abgängen wurden die Abschreibungen pro rata temporis berücksichtigt.

Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder zu aktivierungspflichtigen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet; dem möglichen Ausfall- und Zinsrisiko wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihren jeweiligen Nennwert angesetzt

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert und haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von

Herrn Öskan Demirdere wahrgenommen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 355,11 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.000,00 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.519,92 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Dorsten, den 13.01.2016

gez. Öskan Demirdere, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.01.2016 festgestellt.

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