Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 504884
Registered
7/19/2000
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Entwurf, Planung, Design, die industrielle Herstellung, insbesondere als Generalunternehmer, wobei handwerkliche Arbeiten durch Dritte ausgeführt werden, und der Vertrieb von Anlagen, Geräten, Baugruppen, Komponenten und Bauteilen aller Art sowie von Verfahren im Bereich der Fertigungstechnik, Automationstechnik, Elektrik und Elektronik, vor allem für die Vorbehandlung von Kunststoffoberflächen. Ferner übernimmt die Gesellschaft die fachlich einschlägige technische und betriebswirtschaftliche Beratung (Consulting), die ingenieurmäßige Betreuung (Engineering) und die Projektsteuerung bei der Entwicklung ganzheitlicher Systemlösungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Christoph Marek Flack
since 11/23/2015
Managing Director
Manfred Hill
since 7/26/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€22,750
91.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hill GmbH

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.917.960,14 38.203,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 4,50
II. Sachanlagen 1.819.052,07 38.198,50
III. Finanzanlagen 98.903,07 0,00
B. Umlaufvermögen 2.656.903,24 2.821.390,23
I. Vorräte 896.863,00 981.549,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.275.885,61 794.338,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 484.154,63 1.045.502,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.876,11 29.135,74
Summe Aktiva 4.601.739,49 2.888.728,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.004.794,80 1.727.013,38
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.702.013,38 1.556.163,18
III. Jahresüberschuss 277.781,42 145.850,20
B. Rückstellungen 1.060.896,00 946.028,00
C. Verbindlichkeiten 1.536.048,69 215.687,59
Summe Passiva 4.601.739,49 2.888.728,97

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31.12.2023

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Hill GmbH zum 31.12.2022 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Anschaffungswert von EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellungen wurden nach der projected unit credit method (PUC-Methode) im Sinne des IAS 19 ermittelt. Ein Rententrend wurde aufgrund der fehlenden Anpassungspflicht in der Zusage und der beherrschenden Stellung der versorgungsberechtigten Person nicht berücksichtigt. Ein Gehaltstrend wurde aufgrund der Festbetragszusage nicht berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr . Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 534.021 0 280.612 0
Sonstige Vermögensgegenstände 738.264 51.000 513.726 51.000

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen an Gesellschafter in Höhe von EUR 338.966 (Vorjahr: EUR 186.329). Das Darlehen wurde zwischen 1% - 3% p.a. verzinst (Zinsertrag im Wirtschaftsjahr: EUR 3.600).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben mit Ausnahme eines langfristigen Darllehens (Laufzeit über 5 Jahre) in Höhe von EUR 1,297.058 sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 17 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei den Herren Manfred Hill, Pforzheim.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Pforzheim, im August 2024

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.8.2024.

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