meceum+ AGLiquidated

60329 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 93434
Registered
3/5/2008
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of chemical products
Purpose
Handel mit Medizinprodukten, mit Desinfektionsmitteln sowie mit Nahrungsergänzungsmitteln.

History

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Management

NameRole
Helmut Kerschbaumer
since 3/2/2015
Liquidator

Financial Report

meceum+ AG

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 3.812,14 26.915,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.570,40 19.303,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 241,74 7.612,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.812,14 26.915,30

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 2.457,92 25.915,30
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 24.084,70 14.713,50
III. Jahresfehlbetrag 23.457,38 9.371,20
B. Rückstellungen 0,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.354,22 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.812,14 26.915,30

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss wurden sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge der Gesellschaft ausgewiesen, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Im Anlagevermögen wurden nur Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Gesellschaft zu dienen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegeangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit augegeangen, da weder rechtliche noch tatsächliche Anhaltspunkte erkennbar sind, die gegen diese Annahme sprechen.

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste berücksichtigt, die bis zum  Abschlussstichtag entstanden sind, auch wenn sie erst zwischen Abschlussstichtag und dem Stichtag der Bilanzerstellung bekannt geworden sind; Gewinne sind nur insoweit berücksichtigt, als sie am Abschlussstichtag bereits realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2010 wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Absatz 2 HGB vorgesehenen Gliederungsschema für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Übereinstimmung mit dem in § 275 Absatz 2 HGB dargestellten Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bei den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 252 HGB beachtet.

Die Gesellschaft hat alle Ausweise, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen sind, in den Anhang aufgenommen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen ausLieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Alle Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Andere Gegenstände des Umlaufvermögens

Die flüssigen Mittel sind mit ihrem Nominalwert ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden in dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Umfang gebildet und decken alle am Abschlussstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ab.

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse oder finanzielle Verpflichtungen in nennenwertem Umfang.

Sonstige Angaben

Aufgliederung von Posten

Zur weiteren Untergliederung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Lothar Fenster geführt. Angaben zu den an die Vorstände im Geschäftsjahr bezahlten Vergütungen entfallen gemäß § 288 Satz 1 HGB.

Ergebnisverwendung

Der im Geschäftsjahr erzielte Jahresfehlbetrag wird auf laufende Rechnung vorgetragen.

Ulm, den 17. Februar 2011
gez. Lothar Fenster

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