AZURIT AGLiquidated

83233 Bernau a. Chiemsee, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 28620
Registered
9/8/2014
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Vermittlung und Vertrieb von IT-Dienstleistungen und lT-Services, Entwicklung von Software, Betrieb von Rechenzentren, Outsourcing, sowie An- und Verkauf von Hardware und Software

History

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Management

NameRole
Gary Braithwaite
since 2/28/2020
Liquidator

Financial Report

AZURIT AG

Hohenkammer (vormals: Prien a. Chiemsee)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3.145,00

6.020,00

II. Sachanlagen

101.407,00

131.455,00

III. Finanzanlagen

23.879,65

23.879,65

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

52.410,75

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

588.365,97

618.675,91

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.460,72

912,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten

22.445,03

26.940,30

Summe Aktiva

794.114,12

807.883,10



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

14.098,96

104.028,02

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-33.282,71

-89.929,06

B. Rückstellungen

5.000,00

5.000,00

C. Verbindlichkeiten

758.297,87

738.784,14

Summe Passiva

794.114,12

807.883,10

ANHANG

Allgemeine Angaben

Vorliegender Jahresabschluss der Firma AZURIT AG zum 31.12.2017 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) i.d.F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Sofern hierfür ein Wahlrecht besteht, werden Angaben im Anhang und nicht in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Aussagen zur Form des Jahresabschlusses

Abweichungen gegenüber Vorjahr bei der Darstellung (§ 265 Abs. 1 HGB)

Der Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Abweichungen gegenüber Vorjahr bei der Bewertung (§ 265 Abs. 2 HGB)

Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 € wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am

Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei

wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den

Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit eine dauerhafte Kursänderung vorlag, wurde bei Forderungen der niedrigere und bei Verbindlichkeiten der höhere Wert angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlust-Rechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde ohne teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt.

Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zum Vorstand

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Moritz Wehner

Herr Christopher Mathes

Gewährte Vorschüsse und Darlehen an den Vorstand: 31.000 Euro.

 

Prien, den 10. August 2018

gez. Christopher Mathes

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. August 2018

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