EVINA Taxi GmbH
Same addressOn-demand passenger transport service activities by vehicle with driver
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Mehmet Hasan since 11/11/2010 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
Aslan & Kamara GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007Bilanz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 144.071,80 | 197.240,50 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 897,30 | 341,00 |
| II. Sachanlagen | 143.174,50 | 196.899,50 |
| B. Umlaufvermögen | 5.261,81 | 17.282,01 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.009,34 | 6.893,56 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 2.252,47 | 10.388,45 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.980,50 | 5.176,98 |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 74.021,35 | 41.788,74 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 228.335,46 | 261.488,23 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Verlustvortrag | 66.788,74 | 44.193,79 |
| III. Jahresfehlbetrag | 32.232,61 | 22.594,95 |
| IV. nicht gedeckter Fehlbetrag | 74.021,35 | 41.788,74 |
| B. Rückstellungen | 1.000,00 | 2.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 227.335,46 | 259.488,23 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 118.761,03 | 100.732,64 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 228.335,46 | 261.488,23 |
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen-
und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht
sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte
Bilanz des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2007.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Bewertungs- und Gliederungsvorschriften wurden
unverändert zu denen des Vorjahres angewandt.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze
und Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechenden steuerlicher Vorschriften vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu
einem Wert von 410 Euro wurden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.
Unfertige und fertige Erzeugnisse sind nicht
vorhanden.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit
ihrem jeweiligen Nennwert bilanziert worden.
Die Rückstellungen wurden unter
kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und
berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekannt
gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die
das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückstellungsbetrag angesetzt. Die sonstigen
Rückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt.
C. Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurde die alleinige Geschäftsführung durch Herrn
John Kamara wahrgenommen.
Berlin, den 01.09.09
Geschäftsführung
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Anschaffungs-,
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Herstellungs-
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Zugänge
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Abgänge
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Umbuchungen
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kumulierte
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Zuschreibungen
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kosten
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Abschreibungen
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Geschäftsjahr
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01.01.2007
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31.12.2007
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Euro
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Euro
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Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
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Anlagevermögen
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| Immaterielle
Vermögens-
gegenstände |
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| Konzessionen,
gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
585,36
|
673,30
|
0,00
|
0,00
|
361,36
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe immaterielle
Vermögensgegenstände |
585,36
|
673,30
|
0,00
|
0,00
|
361,36
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
| andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
314.955,56
|
1.330,11
|
608,26
|
0,00
|
172.502,91
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe Sachanlagen
|
314.955,56
|
1.330,11
|
608,26
|
0,00
|
172.502,91
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summe
Anlagevermögen
|
315.540,92
|
2.003,41
|
608,26
|
0,00
|
172.864,27
|
0,00
|
|
|
|
|
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Abschreibungen
|
| Buchwert
|
Geschäftsjahr
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| 31.12.2007
|
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| Euro
|
Euro
|
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|
|
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|
|
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|
| 897,30
|
117,00
|
|
|
|
| 897,30
|
117,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 143.174,50
|
55.055,11
|
|
|
|
| 143.174,50
|
55.055,11
|
|
|
|
|
|
|
| 144.071,80
|
55.172,11
|
|
|
|
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 106.465,06 EUR.
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 92.489,22 EUR.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 40.340,91 EUR.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 55.098,19 EUR.
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