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Register court Flensburg HRB 1842 HU
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Architekturbüro Wieczorek GmbH
Registered
7/5/2005
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Vermietung und Verwaltung eigener Immobilien

History

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Management

NameRole
Hartmut Wieczorek
since 7/5/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
75.00%
Ivonne Wieczorek
25.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Bundesstr. 15d, 25856 Hattstedt
€18,750
75.00%
Nicolaus-Bachmann-Str. 20, 25873 Rantrum
€6,250
25.00%

Financial Report

Projekt-Schmiede GmbH (vormals: Architekturbüro Wieczorek GmbH)

Hattstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Geschäftsjahr
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

4,00

II. Sachanlagen

243.241,73

264.424,73

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

82.011,85

48.644,73

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.516,93

1.906,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.250,00

296,93

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

317.351,66

Summe Aktiva

331.020,51

632.628,86



PASSIVA

Euro

Geschäftsjahr
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

215.521,77

0,00

III. Verlustvortrag

-342.351,66

-326.612,21

IV. Jahresüberschuss

244.855,95

-15.739,45

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

317.351,66

B. Rückstellungen

14.256,60

2.000,00

C. Verbindlichkeiten

173.737,85

624.833,56

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

5.795,30

Summe Passiva

331.020,51

632.628,86

ANHANG ZUM 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Projekt-Schmiede GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Darüber hinaus waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Für die Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) vorgenommen.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen, soweit nicht Änderungen aufgrund des BilMoG erforderlich waren, denen des letzten Jahresabschlusses. Eine Anpassung von Vorjahresvergleichszahlen erfolgte nicht. Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt und soweit es der Abnutzung unterliegt um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Sie umfassen demnach auch Anschaffungsnebenkosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungskostenminderungen.

Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen:

- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken werden ausschließlich linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer bei Gebäuden beträgt 33 1/3 Jahre.

- Die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern belaufen sich auf 3 bis längstens 13 Jahre.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Hinsichtlich der Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte wird auf den Bruttoanlagenspiegel verwiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen. Der Posten enthält kein Disagio. Auf das Wahlrecht, aktive latente Steuern auszuweisen, wurde verzichtet.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie enthalten Beträge für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen der Gesellschaft sowie noch nicht fällige Umsatzsteuer aus Forderungen. Die Höhe richtet sich nach den erwarteten Kosten zum Erfüllungszeitpunkt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde § 253 Abs. 2 HGB beachtet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB zu vermerken.

Weitere Pflichtangaben

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 116.003,24 € (Vorjahr: 158.848,52 €).

Insgesamt sind Verbindlichkeiten in Höhe von 165.753,94 € (Vorjahr: 576.126,88 €) durch Grundpfandrechte abgesichert.

Die Projekt-Schmiede GmbH ist weder mittelbar noch unmittelbar an anderen Gesellschaften beteiligt. Die Gesellschaft gehört zu keinem Konzern.

Im Berichtsjahr erfolgten die Vertretung und die Geschäftsführung durch Herrn Hartmut Wieczorek, Architekt, 25821 Almdorf.

 

Hartmut Wieczorek (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03.11.2011

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