Rüster GmbHLiquidated

10777 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 125975
Registered
4/9/2010
Industry
Rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingRenting and operating of own or leased non-residential real estateBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
a) die Vermietung und der Anund Verkauf von Spielwaren aller Art, auch über das Internet, b) die Verwaltung von eigenen Immobilien, c) der Ankauf, Verkauf, Leasing und Vermietung, der Im- und Export von motorbetriebenen Fahrzeugen, d) der An- und Verkauf von Kfz-Zubehör, Ersatzteilen und Werkzeug, e) Beratung und Begutachtung von Reparaturleistungen an Fahrzeugen, f) Paketannahme, g) An- und Verkauf von Reiseproviant und Reisezubehör, Getränkeausschank (ohne alkoholische Getränke), h) Ausflugs- und Erlebnisorganisation, i) Informationsveranstaltungen und j) das Betreiben einer Galerie.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€15,000
60.00%
€10,000
40.00%

Financial Report

Rüster GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro 31.12.2014

Euro

Vorjahr
Euro 31.12.2013

A. Anlagevermögen

I.Immatrielle Vermögensgegenstände

2290,00

0,00

II. Sachanlagen

109408,00

103560,00

B. Umlaufvermögen

I. Fertige Erzeugnisse und Waren

337,50

199,75

II. Sonstige Vermögensgegenstände

8132,74

3923,08

III. Sonstige Wertpapiere

252317,94

248025,77

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

47445,92

99084,68

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

371697,31

316654,46

Summe Aktiva

791629,41

771447,74



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro 31.12.2014

Euro

Vorjahr
Euro 31.12.2013

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Verlustvortrag

-341654,46

-283760,10

III.Jahresfehlbetrag

-55042,85

-57894,36

IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag

371697,31

316654,46

B. Rückstellungen

I. Sonstige Rückstellungen

4228,99

4378,99

C. Verbindlichkeiten

786250,42

765918,75

D. Sonstige Passiva

1150,00

1150,00

Summe Passiva

791629,41

771447,74

ANHANG

1.Allgemeines

Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 Abs. 2 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in der geltenden Fassung wurden angewandt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Gliederungsschema der handelsrechtlichen Vorschriften.

2.Bilanzierung- und Bewertung.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung erstellt. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit hinsichtlich der Wertansätze des Anlagervermögens wurde beachtet. Die Bewertung geht von einer unveränderten Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus (Grundsatz der Unternehmensfortführung)

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um die planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibung gemindert Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich der Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätzen auch den steuerlichen Vorschriften. Sie wurden nach der linearen Methode ermittelt.

Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen sowie zu Herstellungskosten bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip sowie das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurden beachtet.

Guthaben bei Kreditinstituten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen ausgewiesen. Erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen. Forderungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Forderungen sind einzeln durch eine Debitorenliste nachgewiesen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten und für genau umschriebene Aufwendungen nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und Berücksichtigung aller bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung gewonnener Erkenntnisse und Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne

von § 275 HGB aufgestellt.

3. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zum Zweck der Beseitigung einer bilanziellen Überschuldung tritt die Gesellschafterin mit allen Forderungen im Range zurück, mit der Wirkung, dass die Forderungen nur aus künftigen Jahresüberschüssen oder aus einem etwaigen Liquidationserlös nach Tilgung aller übrigen Verbindlichkeiten zu tilgen sind.

Die Forderungen der Gesellschafterin betrugen zum 31.12.2015 755.821,77 €.

4.Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Kalenderjahres wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

1.

Geschäftsführer Oona Rüster, Berlin

2.

Geschäftsführer Deven Rüster, Berlin

 

Berlin,, den 16. März 2016

gez. Gerda Rüster

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.03.2016

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