Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 232094
Registered
7/30/2021
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticRetail sale of furnitureManufacture of plastic packing goods
Purpose
Entwicklung und Betrieb eines Online-Marketplatzes, insbesondere für Möbel, insbesondere gebrauchte und B-Ware und ähnliche Artikel. Beim Verfolgen des Gegenstands des Unternehmens stellt die Gesellschaft sicher, dass sie ihren sozialen Auftrag aufrechterhält und schützt sowie positive soziale Auswirkungen für die Gesellschaft, ihre Interessenvertreter und die Umwelt erzeugt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Frank Stehle
since 10/27/2021
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (33)

NameOwnership
G**** C******** N******
18.04%
11.93%
A*** G**** S********
11.86%

Unresolved chains (17)

NameOwnership
COCOLI GmbHSelf-held cycle
8.21%

Shareholders
Beta

5 shareholders

GmbH structure

4 of 5 shown

Name
Location
Amount
Share
Luvia Holding GmbH
Germany
€12,334
49.34%
A*** G**** S********
€5,583
22.33%
FS Holding GmbH
Germany
€5,583
22.33%
J***** C******
€1,250
5.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

COCOLI GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 48.321,00 66.704,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 47.841,00 65.701,00
II. Sachanlagen 480,00 1.003,00
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 1.664.110,34 278.989,47
I. Vorräte 233.600,00 1.116,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.170,95 33.606,33
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.373.339,39 244.266,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva 1.712.431,34 345.693,47

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 1.245.012,85 186.872,00
I. Gezeichnetes Kapital 47.312,00 33.508,00
II. Kapitalrücklage 4.263.398,75 1.582.078,40
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.428.714,40 -180.101,59
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -1.636.983,50 -1.248.612,81
B. Rückstellungen 8.961,93 12.891,76
C. Verbindlichkeiten 458.456,56 145.929,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 1.712.431,34 345.693,47

ANHANG

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

C. Ergebnisverwendung

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

 Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

 Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

 Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

 Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

 Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

 Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

 Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 Pensionszusagen wurden nicht erteilt

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Comabella Noguero Gemma Kauffrau einzeln
Stehle Frank Kaufmann einzeln

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR -1.428.714,40
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR -1.636.983,50

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR 0
Vortrag auf neue Rechnungen EUR -3.065.697,90
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR 0

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt. Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 11,75.

Sonstige Verpflichtungen gemäß § 285 Abs.3 HGB bestanden keine.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB lagen nicht vor.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von 408.598,00 EUR.

 

Berlin, den 02. April 2024

gez. Comabella

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. April 2024

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