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Register court Neuss HRB 14358
Previous
May Verwaltungs AG
Registered
3/28/2006
Industry
Fund management activitiesManagement activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Verwaltung eigener Vermögenswerte.

History

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Management

NameRole
Maurice Roth
since 10/8/2007
Board Member

Financial Report

FAL AG

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.994,00 4.432,00
I. Sachanlagen 2.994,00 4.432,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.994,00 4.432,00
B. Umlaufvermögen 666.582,13 673.794,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 662.489,49 669.998,04
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 614.257,85 625.189,08
2. sonstige Vermögensgegenstände 48.231,64 44.808,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.938,15 3.338,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.092,64 3.796,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 92,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 551.960,77 544.494,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.221.628,90 1.222.720,72

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -18.000,00 -18.000,00
2. eingefordertes Kapital 32.000,00 32.000,00
II. Verlustvortrag 576.494,24 35.054,63
III. Jahresfehlbetrag 7.466,53 541.439,76
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 551.960,77 544.494,39
B. Verbindlichkeiten 1.221.628,90 1.222.720,72
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.221.290,89 1.221.280,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.221.290,89 1.221.280,09
2. sonstige Verbindlichkeiten 338,01 1.440,63
davon aus Steuern 338,01 1.440,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 338,01 1.440,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.221.628,90 1.222.720,72

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 9.509,47 524.981,75
2. sonstige betriebliche Erträge 4.920,00 6.384,00
3. Materialaufwand 0,00 850.000,00
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 850.000,00
4. Abschreibungen 2.288,03 2.359,90
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.288,03 2.359,90
5. sonstige betriebliche Aufwendungen 21.359,81 222.219,48
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.961,97 1.959,09
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.256,40 -541.254,54
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 4,13 9,22
9. sonstige Steuern 206,00 176,00
10. Jahresfehlbetrag 7.466,53 541.439,76

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Kalenderjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaft gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Auf die Erstellung eine Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt alle erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung. Die Bewertungsstetigkeit wurde eingehalten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Der Kassenbestand ist zu Nennwerten bilanziert.

Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen wurden mit Ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) ist mit dem Nennwert bewertet.

Einzelerläuterungen

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

In der Position Verlustvortag sind die Verlustvorträge der Vorjahre kumuliert enthalten.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ist unter dem Punkt langfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Alle anderen Verbindlichkeiten, die nicht in der Bilanz enthalten sind, existieren nicht.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der vollständige Jahresabschluss wurde in der Hauptversammlung festgestellt.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Die Mitglieder des Vorstandes bzw. des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2012:

Vorstand: Herr Maurice Roth, Kaarst, Alleinvorstand

Aufsichtsrat: Herr Dieter Roth, Kaarst, Aufsichtsratsvorsitzender

Herr Thomas Häusler, Salzkotten, Aufsichtsratsmitglied

Herr Michael Borghoff, Geseke, Aufsichtsratsmitglied

Der Vorstand und der Aufsichtsrat erhielten im Geschäftsjahr keine Vergütung. Vorschüsse oder Kredite wurden nicht gewährt.

Bilanzgewinn und Ergebnisverwendung

Zum 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 7.466,53.

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzverlust 2012 auf neue Rechnung vorzutragen.

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