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Register court Stuttgart HRB 739431
Previous
Ralph Besser + Hans Werner Sigl Architektur + Ingenieurbau GmbH
Registered
11/29/2011
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Herstellung, An- und Verkauf und Vermietung von Gebäuden und Gebäudeteilen

History

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Management

NameRole
Ralph Besser
since 11/29/2011
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
bsai GmbHSelf-held cycle
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Dettingen
€12,500
50.00%
Germany
€12,500
50.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Financial Report

Ralph Besser + Hans Werner Sigl Architektur + Ingenieurbau GmbH

Dettingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2.519,00 3.388,00
I. Sachanlagen 2.519,00 3.388,00
B. Umlaufvermögen 6.575,02 150.364,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 601,30 40.872,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.973,72 109.491,90
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.002,59 24.946,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.096,61 178.698,62

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 600,00 0,00
III. Verlustvortrag 49.946,62 24.263,73
IV. Jahresfehlbetrag 15.655,97 25.682,89
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.002,59 24.946,62
B. Rückstellungen 1.923,00 1.770,00
C. Verbindlichkeiten 47.173,61 176.928,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.173,61 176.928,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.096,61 178.698,62

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

ANWENDUNG DER RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die in § 266 HGB bezeichneten Posten der Bilanz wurden gesondert in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 Satz 1 HGB wurde beachtet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter der Voraussetzung des § 250 HGB angesetzt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden waren, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Die angewandten Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Fakturiert wird ausschließlich in €. Auf fremde Währungen lautende Beträge waren nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

  bis zu einem Jahr
über ein Jahr und bis zu fünf Jahren
mehr als fünf Jahre
Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.608,00 28.490,00 0,00 36.098,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.663,16 0,00 0,00 10.663,16
Sonstige Verbindlichkeiten 412,45 0,00 0,00 412,45
  18.683,61 28.490,00 0,00 47.173,16

SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2014 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von € 40.002,59 aus. Es wurde ein mittelbarer Rangrücktritt über selbstschuldnerische Bürgschaften in Höhe von insgesamt € 150.000,00 gemacht. Somit ist eine tatsächliche Überschuldung nicht gegeben.

Geschäftsführung Herr Ralph Besser
  Herr Hans-Werner Sigl

 

Aufgestellt Dettingen/Teck Am 5. Oktober 2015

Ralph Besser

Hans-Werner Sigel

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Abschreibungen
01.01.2014
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte 31.12.2014
EUR
Geschäftsjahr
EUR
31.12.2014
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen                
Sachanlagen                
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.983,72 0,00 0,00 0,00 2.464,72 0,00 2.519,00 869,00
Summe Sachanlagen 4.983,72 0,00 0,00 0,00 2.464,72 0,00 2.519,00 869,00
Summe Anlagevermögen 4.983,72 0,00 0,00 0,00 2.464,72 0,00 2.519,00 869,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2015 festgestellt.

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