Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 34205
Registered
10/25/2004
Industry
Logistics service activitiesIntermediation service activities for freight transportFreight transport by road
Purpose
Kommissionierung und die Durchführung von Speditionsdienstleistungen, Transportleistungen, Lagerei und Zolldienstleistungen

History

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Management

NameRole
Melanie Conrad-Guhr
since 4/17/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

MCG Logistik GmbH
Germany
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

KLB Transport GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 270.523,00 410.528,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 88,00 426,00
II. Sachanlagen 270.435,00 386.740,00
III. Finanzanlagen 0,00 23.362,92
B. Umlaufvermögen 630.748,21 528.676,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 546.589,72 487.204,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 132.602,94 130.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 938,02 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 84.158,49 41.472,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.499,80 20.897,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 914.709,03 960.102,91

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 269.134,17 252.974,82
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt 0,00 -6.391,15
2. eingefordertes Kapital 25.564,59 19.173,44
II. Gewinnrücklagen 107.182,35 107.182,00
III. Gewinnvortrag 126.619,38 166.085,56
IV. Jahresüberschuss 9.767,85 -39.466,18
B. Rückstellungen 17.195,72 57.248,80
C. Verbindlichkeiten 627.370,87 648.236,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 562.066,01 471.196,15
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 65.304,86 177.040,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.008,27 1.642,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 914.709,03 960.102,91

Anhang


ZUM JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der KLB Transport GmbH, Berlin, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung für eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von §267Abs.1HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß §265ff. und §275ff.HGB.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen


Immaterielle Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der linearen Abschreibungsmethode mit dem jeweils zulässigen Höchstsatz verrechnet.
Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagenvermögens bis zu einem Wert von EURO 800,00, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und entsprechend der Regelungen des § 6 Abs.2 EStG in vollem Umfang abgeschrieben.
Ein Sammelposten für abnutzbare bewegliche Gegenstände mit einem Wert von EURO 150,01 bis Euro 1.000,00 wurde 2018 nicht gebildet.

2. Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Individuelle Einzelrisiken werden durch Wertabschläge, die allgemeinen Kreditrisiken durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% des nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungsbestandes berücksichtigt.


2. Rückstellungen


Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste gebildet.


3. Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Es wird auf den beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EURO130.000,00 in Form eines Allianz-Schatzbriefes enthalten.
Alle übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zu zahlende Zinsen für PKW-Kredite sowie weitere Zahlungen für 2018 enthalten.

4. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt DM 50.000,00 (EURO 25.564,59). Mit Notarvertrag vom 19.03.2018 wurden alle Gesellschaftsanteile an die Firma MCG Logistik GmbH verkauft.

5. Andere Gewinnrücklagen

Dieser Posten beinhaltet den Sonderposten mit Rücklageanteil aus der DM-Eröffnungsbilanz in Höhe von EURO 107.690,85, der gemäß Artikel 67 Abs. 3 EGHGB im Jahr 2010 erfolgsneutral in die Gewinnrücklage eingestellt wurde.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Pensionen (unter Beachtung der Saldierung mit verpfändeten Rückdeckungsversicherungen), Urlaubsrückstellungen sowie die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft. Die Pensionsrückstellung und die damit verbundenen verpfändeten Rückdeckungsversicherungen wurden zum 01.04.2018 aufgelöst.

7. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EURO 176.131,24 haben EURO 98.425,93 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EURO 451.239,63 haben bis auf EURO 100.000,00 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten von EURO 100.000,00 sind im Wesentlichen einem Zollaval geschuldet, das durch eine Bürgschaftserklärung der Deutschen Bank besichert ist.In den sonstigen Verbindlichkeiten sind 600,00 € Verbindlichkeiten
D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Abschreibungen

Die nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Abschreibungen können dem beigefügten Anlagespiegel entnommen werden.

E. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin der Gesellschaft ist mit Bekanntmachung vom 20.04.2018 Frau Melanie Conrad-Guhr bestellt.

2. Größenabhängige Erleichterungen

Die Gesellschaft stellt gemäß §264 Abs. 1 HGB keinen Lagebericht auf und nimmt die ihr gemäß § 274a und §288 HGB für die Aufstellung des Anhangs eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch.

sonstige Berichtsbestandteile


Berlin, 11. Oktober 2019gez. Melanie Conrad-Guhr


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.11.2019 festgestellt.

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