MAS GmbHLiquidated

50374 Erftstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 63716
Previous
Mobil Autoglas GmbH
Registered
8/7/2008
Industry
Wholesale of flat glassActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of machine tools
Purpose
ist der Handel, Vertrieb und Reparatur von Autoglas sowie alle artverwandten Geschäfte die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

History

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Management

NameRole
Stephan Andreas Mayer
since 6/14/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Mobil Autoglas GmbH

Erftstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 124.587,00 6.402,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.333,00 0,00
II. Sachanlagen 115.254,00 6.402,00
C. Umlaufvermögen 389.642,34 139.285,22
I. Vorräte 40.000,00 28.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 314.839,37 96.500,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.802,97 14.784,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten 22.090,75 11.380,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 536.320,09 169.567,72

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 112.924,25 29.926,33
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.926,33 0,00
III. Jahresüberschuss 82.997,92 4.926,33
B. Rückstellungen 217.407,72 71.229,34
C. Verbindlichkeiten 205.988,12 68.412,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 205.988,12 67.571,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 536.320,09 169.567,72

Anhang


I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Der Jahresabschluss der Mobil Autoglas GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewer­tungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vor­schriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

 Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bilanziert und um planmäßige Abschreibungen vermindert worden.
 
 Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde ein Sammelposten gebildet, der entsprechend den steuerlichen Vorschriften mit jeweils 1/5 pro Jahr ab dem Jahr der Bildung gewinnmindernd aufgelöst wird.

 Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungs­nebenkosten angesetzt.

 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

 Sonstige Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennbaren Risiken in die Bewertung eingeflossen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
1. Sonstige Vermögensgegenstände

 Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

2. Verbindlichkeiten

 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die durch Grundschulden gesichert sind, bestanden nicht.

 Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB be­standen ebenso wie finanzielle Verpflichtungen, z.B. aus Leasingverträgen, nicht.

3. Steuern vom Einkommen und Ertrag

 Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich ausschließlich aus dem laufenden Jahresergebnis.

4. Ergebnisverwendung

 Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Er­gebnisverwendung vor:

 Der Jahresüberschuss beträgt 82.997,92 EUR. Er wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 4.926,33 EUR saldiert und als Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen.

III. Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

 Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 Geschäftsführerin: Sabine Petersen, kfm. Angestellte

 Zugunsten des Geschäftsführers wurden weder Haftungsverhältnisse eingegangen, noch sind an ihn Vorschüsse oder Kredite gezahlt worden.

 Ein Aufsichtsrat existiert nicht.

2. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz

 Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 - Forderungen an Gesellschafter  0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)
 - Verbindlichkeiten an Gesellschafter 4.367,68 EUR (Vorjahr 4.464,93 EUR)

Erftstadt, den 05.12.2011
  
(Sabine Petersen) Geschäftsführerin

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.367,68 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.423,95 EUR.

7.8.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.464,93 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2011 festgestellt.

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