Wilhelm Kaiser KGLiquidated

Eslohe (Sauerland)

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Register court Arnsberg HRA 3937
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Wilhelm Kaiser GmbH & Co. KG
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9/30/1998

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Financial Report

Wilhelm Kaiser GmbH & Co. KG

Meschede-Enste

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 601.287,72 627.307,72
I. Sachanlagen 601.287,72 627.307,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 601.287,72 627.307,72
B. Umlaufvermögen 395,95 1.142,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 364,57 1.142,11
1. sonstige Vermögensgegenstände 364,57 1.142,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31,38 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 601.683,67 628.449,83

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 348.154,05 392.957,43
I. Kapitalanteile der Kommanditisten 392.957,43 435.890,74
II. Jahresfehlbetrag 44.803,38 42.933,31
B. Rückstellungen 5.500,00 5.500,00
1. sonstige Rückstellungen 5.500,00 5.500,00
C. Verbindlichkeiten 248.029,62 229.992,40
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 4.169,43
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.785,82 12.785,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 228.617,04 202.370,28
4. sonstige Verbindlichkeiten 6.626,76 10.666,87
davon aus Steuern 6.626,76 10.666,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 601.683,67 628.449,83

Anhang


Vorjahresabschluss

Das Unternehmen hat im Jahre 2009 einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -42.933,31 erwirtschaftet.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde aus dem Vorjahresabschluss, den Geschäftsbüchern des Berichtsjahres, den Bilanzinventaren sowie den sonstigen Bilanzunterlagen, mit Hilfe einer Hauptabschlussübersicht, ordnungsgemäß entwickelt.

Das Unternehmen hat im Jahre 2010 einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -44.803,38 erwirtschaftet.

Bestandsnachweis

Das Inventar ist nach den Vorschriften des § 240 HGB aufgestellt worden.

Das Anlagevermögen wird in einem Abschreibungsverzeichnis geführt.

Die Geldbestände sind aus den Aufzeichnungen im Kassenbuch ersichtlich.

Das Vorratsvermögen ist durch Inventuren nachgewiesen worden.

Die Bestände der Forderungen sind in einer Saldenliste, einem Kontokorrent und durch Kontoauszüge der Banken nachgewiesen.

Die Schulden bzw. Verbindlichkeiten sind sowohl in den Saldenlisten als auch in den Kontoauszügen der Banken nachgewiesen.

Rechnungswesen

Die Buchführung und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde von mir unter Anwendung der Software CS plus® von der CS plus GmbH erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit von CS plus® wurde durch die Prüfung der PwC Deutsche Revision AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main, am 31. Januar 2007 bestätigt.

Eine sachgerechte Anwendung der geprüften und testierten Software lag vor.

Der im System der doppelten Buchführung verwendete Kontenrahmen entspricht den handelsrechtlichen und betrieblichen Erfordernissen.

Bewertung und Gliederung

Die Bewertung erfolgt entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten liegen nicht vor.

Die Gliederung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften.

Für den Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.



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