ZEUS NEXT Advanced Technologies GmbHLiquidated

22605 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 115198
Previous
IMTG Immobilien-Management-Training Gesellschaft mbH
Registered
3/30/2006
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of multiple use industrial robotsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Vertrieb und die Produktion von technischen Produkten und Anlagen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

Eheleute Sergey Esenin und Kristina Larina
Russia
20000
40.00%
Eheleute Sergei Vasiliv und Natalia Vasilivia
Russia
10000
20.00%

Financial Report

IMTG Immobilien-Management-Training Gesellschaft mbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 808,00 1.517,45
I. Sachanlagen 808,00 1.517,45
B. Umlaufvermögen 68.472,56 52.865,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.562,17 10.062,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.910,39 42.802,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 69.280,56 54.383,07

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 58.108,30 44.563,53
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 18.998,94 3.583,56
III. Jahresüberschuss 13.544,77 15.415,38
B. Rückstellungen 6.708,79 7.549,23
C. Verbindlichkeiten 4.463,47 2.270,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 69.280,56 54.383,07

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der IMTG Immobilien-Management-Training GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens, einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird in einem Anlagenverzeichnis separat geführt.

Bei den Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Reininvestitionen. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte überwiegend nach der linearen Methode.

Umlaufvermögen

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen solche aus Lieferungen und Leistungen von TEuro 0,4.

Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in Höhe von Euro 46.910,39 vorhanden.

Gezeichnetes Kapital

Als gezeichnetes Kapital wird gem. § 42 Abs. 1 GmbHG das Stammkapital ausgewiesen.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Jahresüberschuss beträgt im Berichtsjahr Euro 13.544,77.

Rückstellungen

Es wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet und deren Höhe durch Berechnungen belegt. Dies betrifft Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, für Jahresabschlussgebühren sowie für Ertragssteuern. Die Fälligkeit ist bis auf die Aufbewahrungsrückstellung kurzfristig.

Verbindlichkeiten

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind kurzfristige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben auszuweisen.

Haftungsverhältnisse

bestehen nicht

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden überwiegend in der Ausübung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen realisiert.

Personalaufwand

Hier sind  Löhne und Gehälter i.H.v. TEuro 3,7 sowie Sozialaufwendungen i.H.v. TEuro 1,1 auszuweisen.

Während des Geschäftsjahres wurde im Durchschnitt 1 Arbeitnehmer beschäftigt (§267 Abs. 5 HGB).

Abschreibungen

sind i.H.v. TEuro 1,1 auszuweisen.

sonstige Angaben

Geschäftsführer ist:

Magdeburg, 21.05.2014; Gez.: Herr Karlheinz Körner
 - einzelvertretungsberechtigt -

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2014 festgestellt.

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