Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 230479
Registered
12/28/1978
Industry
Manufacture of plastic packing goodsActivities of holding companiesManufacture of paper stationery
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Fortführung der bisherigen Einzelfirma Karl AIbrecht, Bruchsal. Insbesondere die Verarbeitung von Papier und ähnlichen Produkten, die Herstellung von Verpackungsmaterial und der Handel mit diesen Gütern. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben und zu vertreiben. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Helga Butz
since 4/21/2006
Procura
Hubert Butz
since 4/21/2006
Managing Director

Financial Report

Karl Albrecht GmbH

Bruchsal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 38.700,51 1.265,51
I. Sachanlagen 38.700,51 1.265,51
B. Umlaufvermögen 167.240,75 190.244,62
I. Vorräte 99.471,00 72.135,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.092,58 32.478,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.677,17 85.630,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 205.941,26 191.510,13

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 52.979,60 61.245,30
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 25.680,71 30.434,58
III. Jahresüberschuss 1.734,30 5.246,13
B. Rückstellungen 95.744,93 89.783,00
C. Verbindlichkeiten 57.216,73 40.481,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 57.216,73 40.481,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 205.941,26 191.510,13

Anhang


Karl Albrecht GmbH
76646 Bruchsal

AG Mannheim
HRB 230479

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB (Drittes Buch) unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 288 und 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.


B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivposten

Anlagevermögen
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00/netto) wurde ein Sammelposten gebildet. Die Abschreibung erfolgt über einen Zeitraum von 5 Jahren linear.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet. Die Risiken im Forderungsbestand wurden angemessen berücksichtigt.





Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Warenbestände sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Passivposten

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen
Die Pensionsrückstellungen wurden für die Handelsbilanz nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie unter Anwendung der "Projected Unit Credit Method" und für die Steuerbilanz nach der Teilwertmethode i. S. des § 6a EStG berechnet.
Grundlagen des Gutachtens vom 14.09.2011 sind die Richttafeln 2005 G und der von der Deutschen Bundesbank ermittelte Rechnungszins von 5,25 %, der dem durchschnittlichen Marktzins bei einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren entspricht.

Aufgrund der geänderten Bewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG ergibt sich zum 1. Januar 2010 ein Zuführungsbetrag von EUR 5.831,00, der im Geschäftsjahr in vollem Umfang zugeführt wurde und im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen ist.

Der Fehlbetrag zum Ende des Wirtschaftsjahres 2010 zwischen Sollpensionsrückstellung und ausgewiesener Rückstellung beträgt EUR 241.341,00.

Die Steuerrückstellungen und die übrigen Rückstellungen decken die voraussichtlichen Zahlungsverpflichtungen und alle erkennbaren Risiken. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.




C. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00).

Forderungen gegen Gesellschafter liegen zum 31.12.2010 nicht vor (Vj. EUR 0,00); ebenso keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vj. EUR 0,00).

Die sonstigen Rückstellungen sind für Tantiemen sowie für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 57.216,73 (Vj. EUR 40.481,83).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren liegen zum Bilanzstichtag nicht vor (Vj. EUR 0,00).

Haftungsverhältnisse gem. § 251 u. 268 (7) HGB liegen keine vor.


D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Jahr 2010:

     Herr Hubert Butz


Bruchsal, den 26.09.2011


Gez. Butz, Hubert
- Geschäftsführer -

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2011 festgestellt.

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