Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 24970
Registered
11/9/2017
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisHotels (excl. hotels providing bed and breakfast only)
Purpose
Betreibung von Hotels inklusive Gastronomie. Die Verwaltung von Beteiligungen und eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie deren Geschäftsführung, der Erwerb, die Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mirac Gökser
since 8/23/2023
Procura
Hamit Gökser
since 11/9/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Halle (Saale)
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Atlas Hotels HG GmbH

Halle (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 717.749,26 146.855,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.359,00 2,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.359,00 2,00
II. Sachanlagen 317.692,00 146.853,00
1. technische Anlagen und Maschinen 45.037,00 886,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 272.655,00 145.967,00
III. Finanzanlagen 392.698,26 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 392.698,26 0,00
B. Umlaufvermögen 1.266.665,85 935.603,82
I. Vorräte 7.573,71 7.224,67
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.573,71 7.224,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.040.768,37 803.424,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 60.712,35 26.196,54
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 233.066,83 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 746.989,19 777.228,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 218.323,77 124.954,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.619,57 5.886,99
Summe Aktiva 1.998.034,68 1.088.345,81

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 540.981,83 240.673,35
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 215.673,35 388.600,24
III. Jahresüberschuss 300.308,48 -172.926,89
B. Rückstellungen 331.331,93 318.326,86
1. Steuerrückstellungen 32.876,24 28.974,17
2. sonstige Rückstellungen 298.455,69 289.352,69
C. Verbindlichkeiten 1.125.720,92 529.345,60
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 225.365,52 262.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 263.517,00 213.133,23
3. sonstige Verbindlichkeiten 636.838,40 53.712,37
davon aus Steuern 15.126,34 5.113,80
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 731,95
Summe Passiva 1.998.034,68 1.088.345,81

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren enthalten.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 570.521,59 € (i.Vj.: 3.223,33 €).

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

C.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Gökser Hamit Geschäftsführer einzeln

D. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 215.673,35
Jahresüberschuss EUR 300.308,48

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 515.981,83

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

21.05.2025 Halle (Saale), Hamit Gökser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.5.2025.

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