Master Data

Registry
Register court Walsrode HRB 209610
Registered
8/2/2021
Industry
Manufacture of perfumes and toilet preparationsWholesale of chemical productsWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Lohnherstellung, Vertrieb & Handel von Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln, Kosmetik und Rohstoffen, sowie allgemeine Dienstleistungen im Zuge der Herstellung, des Handels, der Logistik und Vermarktung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Board Member

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Weißdornweg 12, 28876 Oyten
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hanse Labs AG

Ritterhude

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 919.652,00 501.478,00
I. Sachanlagen 919.652,00 501.478,00
B. Umlaufvermögen 1.475.346,58 620.982,11
I. Vorräte 633.612,77 293.663,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 673.794,40 211.524,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 167.939,41 115.793,88
Aktiva 2.394.998,58 1.122.460,11

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 670.379,72 332.640,19
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 620.379,72 282.640,19
davon Gewinnvortrag 282.378,27 16.247,77
B. Rückstellungen 425.340,97 221.611,03
C. Verbindlichkeiten 1.299.277,89 568.208,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 917.241,47 410.118,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 382.036,42 158.090,57
davon gegenüber Gesellschaftern 158.631,30 7.046,30
Passiva 2.394.998,58 1.122.460,11

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Die Hanse Labs AG hat ihren Sitz in Ritterhude und ist beim Amtsgericht Walsrode unter der Nr. HRB 209610 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Hanse Labs AG, Ritterhude, für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt worden. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB Anwendung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Aufgrund elektronischer Rechenhilfen können sich bei den Angaben in TEUR-Rundungsdifferenzen ergeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die abnutzbaren Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen, das nichtabnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften planmäßig nach der linearen bzw. der degressiven Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Wert bis EUR 800 (Vorjahr: EUR 800) werden zum Zeitpunkt ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Vorräte
Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die fertigen Erzeugnissen und Waren wurden mit den Einzelkosten und anteiligen angemessenen Materialgemeinkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch
Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen enthält die Sachanlagen, technische Anlagen und Maschinen sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen beinhalten Forderung gegen ein verbundenes Unternehmen in Höhe von EUR 2.298,52 (Vorjahr: EUR 0,00) und betrifft das laufende Verrechnungskonto mit der Ahmadi Pour und Nadarasa Vermögensverwaltung UG (haftungsbeschränkt).

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert EUR 50.000,00 und wird zu 100 % von Frau Sinthuvi Nadarasa, Oyten, gehalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 382.036,42 (Vorjahr: EUR 158.090,57) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu fünf Jahren. Übrige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 459.929,96 (Vorjahr: EUR 84.381,00) und gegenüber der Gesellschafterin Frau Sinthuvi Nadarasa in Höhe von EUR 158.631,30 (Vorjahr: EUR 7.046,30) enthalten.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war und ist derzeitHerr Stephan Lombardo, Ritterhude. Sein ausgeübter Beruf ist die Bestellung der Geschäfte der Gesellschaft. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt hat die Gesellschaft -ohne Auszubildende- Mitarbeiter 7 (Vorjahr: 6 Mitarbeiter -ohne Auszubildende-)
beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Ritterhude, 28.03.2024

gez. Stephan Lombardo, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2024 festgestellt.

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