Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 19200
Previous
LPW Pools Deutschland GmbH
Registered
1/6/2020
Industry
Engineering activities for technical building equipmentBuilding of ships and floating structuresManufacture of sports goods
Purpose
Vertrieb und Installation von Schwimmbädern und deren Zubehör, Service und Wartung rund um Schwimmbäder, Management und Beratung in der Schwimmbadbranche.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Dominique Dedecker
since 2/10/2025
Managing Director
Igor Arkad'Evic Kogan
since 4/19/2023
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
AQUAPURA BVBEL
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

AQUAPURA BV
Belgium
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

PoolFab GmbH

Grevenbroich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 970.971,00 853.029,00
I. Sachanlagen 970.971,00 853.029,00
B. Umlaufvermögen 1.432.304,25 1.094.808,87
I. Vorräte 217.612,35 364.186,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 556.607,32 218.165,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 658.084,58 512.457,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 91.499,57 64.957,61
Aktiva 2.494.774,82 2.012.795,48

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 547.380,86 353.197,29
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 328.197,29 82.385,51
III. Jahresüberschuss 189.183,57 245.811,78
B. Rückstellungen 148.587,15 51.969,92
C. Verbindlichkeiten 1.716.506,81 1.580.928,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.466.586,98 1.320.021,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 249.919,83 260.906,64
D. Passive latente Steuern 82.300,00 26.700,00
Passiva 2.494.774,82 2.012.795,48

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

PoolFab GmbH

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma PoolFab GmbH mit Sitz in Grevenbroich, eingetragen im Handelsregister bei dem Registergericht Mönchengladbach unter der Registernummer HRB 19200, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in EUR erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Die größenabhängigen Aufstellungserleichterungen und Schutzklauseln wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des
§ 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Entgeltlich erworbene Software, deren Anschaffungskosten EUR 800,00 nicht übersteigt, wird als beweglicher Gegenstand des Anlagevermögens behandelt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die im aktuellen Geschäftsjahr angeschafft wurden und deren Anschaffungskosten über
EUR 250,00 bis EUR 800,00 betrugen, wurde im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorgenommen und zum Ende des Geschäftsjahres ein Abgang ausgewiesen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EUR 250,00 wurden sofort aufwandswirksam erfasst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Bewertung der unfertigen Leistungen / unfertigen Erzeugnissen erfolgt auf Basis der angefallenen Herstellungskosten; die Gewinnrealisierung erfolgt nach Projektabnahme. Projekte mit Verlusterwartung werden zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. Aktive Rechnungsabgrenzungen werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten EUR 800,00 übersteigt. Das Wahlrecht zur Aktivierung latenter Steuern für die sich insgesamt ergebene Steuerentlastung wird nicht ausgeübt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Bei Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über einem Jahr erfolgte eine Abzinsung mit einem durchschnittlichen Marktzinssatz.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
EUR 1.466.586,98 (Vorjahr: EUR 1.320.021,63).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 249.919,83 (Vorjahr: EUR 260.906,64).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 17.

Unterschrift der Geschäftsführung

Grevenbroich, 16.02.2024
gez. Edmond-Pierre, de Fabribeckers de Cortils de Grace
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.02.2024 festgestellt.

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