Fillux GmbHLiquidated

40219 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 72090
Registered
3/5/2007
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of machinery for metallurgyManufacture of additive manufacturing machinery
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Dosieranlagen für feste und flüssige Medien.

History

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Management

NameRole
Dorothea Collinet
since 9/17/2024
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

€25,200
60.00%

Financial Report

Fillux GmbH

Gudensberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 395,00 219,00
I. Sachanlagen 395,00 219,00
B. Umlaufvermögen 25.675,45 42.644,12
I. Vorräte 19.000,00 19.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.627,50 200,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47,95 23.444,12
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.609,62 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.680,07 42.863,12

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 15.734,88
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Verlustvortrag 9.465,12 8.906,38
III. Jahresfehlbetrag 22.344,50 558,74
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.609,62 0,00
B. Rückstellungen 902,50 0,00
C. Verbindlichkeiten 31.777,57 27.128,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 31.777,57 27.128,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.680,07 42.863,12

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wird in der Währung EURO aufgestellt.

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger und - soweit notwendig - außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen ausgewiesen.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Aufwendungen und Erträge, die Folgeperioden betreffen, sind in Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

2. ANGABEN ZU BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Anlagevermögen

Das ausgewiesene Anlagevermögen betrifft Sachanlagen, die notwendiges Betriebsvermögen in der Betriebsstätte darstellen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte betreffen zum Verkauf bestimmte Waren.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden ausschließlich für ungewisse Verbindlichkeiten passiviert.

Sie sind mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus § 275 Abs.2 HGB.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2011 festgestellt.

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