Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 769415
Registered
5/15/2019
Industry
Manufacture of non-electric domestic appliancesManufacture of electric lighting equipmentManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Herstellung, Montage, Service, Reparatur und Vertrieb von Markisen, Beschattungsanlagen, Sonnen-, Sicht- und Blendschutzelementen, Wintergärten, Terrassendächer, Sonnenschirmen und Gartenmöbeln sowie alle damit in Zusammenhang stehende Nebenleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Oliver Zanker
since 4/23/2020
Managing Director
Daniel Georg Zanker
since 9/25/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

71549 Auenwald, Wengertsberg 18
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Zanker GmbH

Auenwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024

der Zanker GmbH, Auenwald

Aktiva

Vorjahr
T-EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 180,00 € 1
II. Sachanlagen 308.671,00 € 373
III. Finanzanlagen 2.500,00 € 311.351,00 € 2 376
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 197.291,89 € 621
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 687.991,20 € 284
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.055,01 € 896.338,10 € 11 916
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 10.408,44 € 11
1.218.097,54 € 1.303

Passiva

Vorjahr
T-EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 € 25
II. Gewinnvortrag 65.734,49 € 76
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 84.026,17 € 174.760,66 € -10 91
B. Rückstellungen 88.568,06 € 47
C. Verbindlichkeiten 954.768,82 € 1.165
1.218.097,54 € 1.303

Anhang zum 31. Dezember 2024

der Zanker GmbH, Auenwald

Allgemeine Angaben

Die Zanker GmbH wird beim Registergericht des Amtsgericht Stuttgart im Handelsregister unter HRB 769415 geführt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2024 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft - wie im Vorjahr - eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen wurden beachtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

In die Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Der Zugang an selbständig nutzbaren, beweglichen und abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 € netto wird im Jahr der Anschaffung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung von 1 % vorgenommen. Bei erkennbaren Einzelrisiken werden bei den Forderungen entsprechende Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs-betrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Steuernachzahlungen, Abschlusskosten und Aufbewahrungskosten.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern mit EUR 147.440,72 (Vorjahr: EUR 150.230,79) enthalten. An den gelieferten Gegenständen besteht ein branchenüblicher Eigentumsvorbehalt.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Laufzeiten:

Bis zu einem Jahr TEUR 694 (Vorjahr: TEUR 852)
Von einem bis fünf Jahre TEUR 209 (Vorjahr: TEUR 209)
Über fünf Jahre TEUR 52 (Vorjahr: TEUR 104)

Gewinn- und Verlustrechnung

Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

Sonstige Angaben

Größenabhängige Erleichterungen

In Bezug auf die nach § 288 HGB geltenden größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB werden keine Angaben nach § 284 Abs. 2. Nr. 4, § 285 Nr. 2 bis 8 Buchstabe a, Nr. 9 Buchstabe a und b sowie Nr. 12, 17, 19, 21, 22 und 29 gemacht.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:

 

Daniel Zanker, Ingenieur Physikalische Technik

 

Oliver Zanker, Rolladenbaumeister

Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft einzeln. Sie sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Unter Anwendung der größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB und § 288 HGB werden keine Angaben zu den Bezügen der Geschäftsführer gemäß § 285 Satz 1 Nr. 9a HGB gemacht.

Sonstige Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde am 27. März 2025 von der Gesellschafterversammlung festgestellt und genehmigt.

 

Auenwald, den 27. März 2025

Daniel Zanker, Geschäftsführer

Oliver Zanker, Geschäftsführer

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