European-BC GmbHLiquidated

65205 Wiesbaden, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 26604
Registered
8/2/2007
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRental and leasing of office machinery, equipment and computersOther rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons
Purpose
der Vertrieb und die Durchführung von Büroservice, die Anmietung und Untervermietung von gewerblichen Räumen, die Durchführung von Dienstleistungen für den Büroservice, sonstige Dienstleistungen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Der Gegenstand des Unternehmens ist auch die Vermietung von Pkw`s jeder Art einschließlich der Autovermietung unter der Homepage www.3w4rent.de.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
W******* K***
0.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bezirksstraße 26, 63755 Alzenau
€25,000
100.00%

Financial Report

European-BC GmbH

Wiesbaden

(vormals: Alzenau)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 92.824,92 76.482,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26.880,00 30.243,00
II. Sachanlagen 65.944,92 46.239,92
B. Umlaufvermögen 35.947,48 35.471,76
I. Vorräte 1.449,45 945,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.502,32 30.997,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.995,71 3.528,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.150,28 2.696,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 140.922,68 114.650,92

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 21.773,21 22.521,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.478,18 3.085,80
III. Jahresfehlbetrag 748,61 -607,62
B. Rückstellungen 10.500,00 10.500,00
C. Verbindlichkeiten 104.459,80 64.378,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.189,67 17.251,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 140.922,68 114.650,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 21.502,32 0,00 30.997,77 0,00

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter/Geschäftsfüher von 3.579,46 € ausgewiesen.

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 104.459,80 9.122,86 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 64.378,10 14.270,93 0,00
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Krug, Sibille Geschäftsführerin

Der Gewinnverwendungsvorschlag lautet wie folgt:

Vortrag 2.478,18

Jahresfehlbetrag 748,61

Vortrag auf

neue Rechnung 3.226,79

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.7.2013.

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