Berg GmbHLiquidated

58553 Halver, DEU

Master Data

Registry
Register court Iserlohn HRB 5073
Registered
11/9/1994
Industry
Manufacture of metal forming machineryManufacture of metal structures and parts of structuresProcessing and finishing of plastic products
Purpose
Durchführung von Schweissarbeiten, Blechverarbeitung sowie spanende Fertigung.

History

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Management

NameRole
Andrea Pollmann
since 5/21/2019
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
Bernhard Wingenschach & Andrea Pollmann
50.00%
Bernhard Wingenschach & Saskia Michaela Szalama
30.00%
Thorsten Wingenschach & Saskia Michaela Szalama
20.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€100,480
80.00%

Financial Report

Berg GmbH

Halver

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.126,50 10.740,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 2.126,00 10.739,50
B. Umlaufvermögen 38.956,81 28.500,26
I. Vorräte 9.799,63 6.749,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.096,02 21.493,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.061,16 257,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.271,00 2.792,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 43.354,31 42.032,26

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.320,77 3.979,28
I. gezeichnetes Kapital 125.600,00 125.600,00
II. Verlustvortrag 121.620,72 102.152,54
III. Jahresüberschuss 341,49 -19.468,18
B. Rückstellungen 3.117,00 3.413,90
C. Verbindlichkeiten 35.916,54 34.639,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.916,54 34.639,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 43.354,31 42.032,26

Anhang



A. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


I. Aktivseite der Bilanz


A. Anlagevermögen

Entsprechend den Wahlrechten des Art.67 EGHGB wurden die Bilanzposten zum 31.12.2009 beibehalten. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen an die geänderten

Bewertungsmethoden nach BilMoG erfolgte nicht.


I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.


II. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Es wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist dem Anlagengitter zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres betragen EUR 3.331,08.



B. Umlaufvermögen


I. Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt.

Hierüber liegt in der Firma ein Verzeichnis vor. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. An der Inventur haben wir nicht teilgenommen.

Die unfertigen Arbeiten wurden mit den Herstellungskosten bewertet.

Die fertigen, nicht abgerecheten Arbeiten wurden mit den Nennwerten bewertet.


II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bewertet. Es wurde eine pauschale Wertberichtigung bei den Kundenforderungen mit 3 v.H. = EUR 397,68 berücksichtigt.

Das Debitorenkontokorrent wurde namentlich mit Hilfe der EDV geführt.


III. Kassenbestand

Der ausgewiesene Kassenbestand stimmt mit dem Saldo des Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein.
Eine erweiterte Kassenprüfung war nicht Gegenstand des Auftrages.


C. Rechnungsabgrenzungsposten


Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im wesentlichen im voraus gezahlte Versicherungsbeiträge, Miete und KFZ-Steuern u. Leasingsonderzahlungen.


II. Passivseite der Bilanz


A. Eigenkapital

Die Darstellung und Entwicklung zum Eigenkapital sowie zum Verlustvortrag sind den Erläuterungen einzelner Bilanzpositionen zu entnehmen.

In Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 341,49 ermittelt.


B. Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und entsprechen den Erfüllungsbeträgen und drohenden Verlusten.


C. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten stimmen mit den Kontoauszügen der  Volksbank überein.


II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen


Die Verbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Das Kreditorenkontokorrent wurde mit Hilfe der EDV geführt.


III. Gewinn- Verlustrechnung


1. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Es wurden keine Ausschüttungen im bzw. für das Geschäftsjahr vorgenommen.



B. Sonstige Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


1. Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Bernhard Wingenbach

2. Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Bernhard Wingenbach in Höhe von EUR 13.443,97.

3. Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4. Der Jahresabschluss wurde am 01.04.2011 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Halver, den 01.04.2011
 
 
 
gez. Bernhard Wingenbach

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.443,97 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.414,30 EUR.

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