fairvesta International GmbHLiquidated

72072 Tübingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 729839
Registered
5/6/2009
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisAll other business support service activities n.e.c.Provision of other services for non-artistic events
Purpose
Der Service und die Dienstleistung für fremde Dritte im Bereich Büro- und Personalservice (ohne Verleihung), die Erfüllung von Buchhaltungsaufgaben sowie die Geschäftsführung und Leitung und die Komplementärfunktion von anderen Unternehmen sowie die Vergabe internationaler Franchiserechte an den Produkten der fairvesta Unternehrnensgruppe.

History

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Financial Report

fairvesta International GmbH

Tübingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.301.121,00 576.529,00
I. Sachanlagen 1.121,00 1.529,00
II. Finanzanlagen 1.300.000,00 575.000,00
B. Umlaufvermögen 2.107.604,42 2.581.962,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.880.632,24 1.636.245,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 639.341,06 227.269,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 226.972,18 945.717,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 628,32 628,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.409.353,74 3.159.119,87

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 1.215.821,77 1.148.445,02
I. gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Gewinnvortrag 848.445,02 -500.231,50
III. Jahresüberschuss 67.376,75 1.348.676,52
B. Rückstellungen 85.832,00 84.832,00
C. Verbindlichkeiten 2.052.758,46 1.882.280,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.052.758,46 1.882.280,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 54.941,51 43.562,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.409.353,74 3.159.119,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

fairvesta International GmbH, 72072 Tübingen

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ( BilMoG) aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20%, abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; bzw. in Höhe von € 976.318,24 (Vorjahr € 544.505,37) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 930.689,80 (Vorjahr € 872.466,68).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, bzw. in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 0,00) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Anteile an verbundenen Unternehmen gem. § 285 Nr. 11 HGB:

Unternehmen Anteile
in %
Eigenkapital Ergebnis 2013
fairvesta International Deutschland GmbH 100,00 19.839,35 - 21.874,90
fairvesta International Österreich GmbH 100,00 184,87 - 10.334,60
fairvesta International Frankreich GmbH 100,00 42.339,03 39.263,06
Robustus GmbH - 2012 100,00 -871.552,76 -785.566,52
fairvesta International france SARL - 2012 100,00 -137.588,00 -41.929,00

Die Angaben zu den Abschlüssen 2012 erfolgten, da die Abschlüsse 2013 noch nicht fertiggestellt sind.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch den Geschäftsführer Herrn Hermann Geiger, Bankkaufmann.

Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 67.376,75 wird in das Folgejahr (Gewinnvortrag) vorgetragen.

 

Tübingen

Die Geschäftsführung

Hermann Geiger

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.10.2014 festgestellt.

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