Simson Graphix GmbHLiquidated

Wendenstraße 255, 20537 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 21660
Registered
6/26/1978
Industry
Pre-press and pre-media servicesDevelopment and processing of photographs and provision of other photographic servicesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Herstellung von graphischen Erzeugnissen, im wesentlichen Graphik Design, Digitalphotographie, Desktop publishing, Lithographie, elektronische Bildbearbeitung, Druckvorlagen- und Druckformherstellung, Offsetfilm-Belichtung, Offsetdruck, Digitaldruck und Distribution.

History

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Management

NameRole
Bernd Simson
since 7/26/2012
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Ingrid Simson
Am Hohen Knäbel 30, 21077 Hamburg
50.00%
Bernd Simson
Am Hohen Knäbel 30, 21077 Hamburg
50.00%

Financial Report

Simson Graphix GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 144.839,00 160.508,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 133.896,00 145.347,00
II. Sachanlagen 10.943,00 15.161,00
B. Umlaufvermögen 151.180,04 233.163,90
I. Vorräte 31.650,00 56.470,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.426,15 176.562,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.103,89 131,72
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 319.979,81 257.592,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 615.998,85 651.264,03

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 61.355,03 61.355,03
II. Verlustvortrag 318.947,16 282.273,85
III. Jahresfehlbetrag 62.387,68 36.673,31
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -319.979,81 -257.592,13
B. Rückstellungen 4.500,00 4.500,00
C. Verbindlichkeiten 611.498,85 646.764,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 615.998,85 651.264,03

Anhang

 
zum
Jahresabschluss per 31.12.2010
der
 
Simson Graphix GmbH
 
HRB 21660, Amtsgericht Hamburg
 
 
A.            Allgemeine Angaben
 
            Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften         des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen             des GmbH-Gesetzes zu beachten
 
            Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine      Kapitalgesellschaft.
 
            Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
 
            Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.
 
            Von dem Wahlrecht gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.
 
            Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 Abs. 1   HGB wurden in Anspruch genommen.
 
 
B.            Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
 
            Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen       angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen geschätzten   betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.
            Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe      von 0,00 Euro vorgenommen.
 
            Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt:
-                    Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-                    Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-                    Ausleihungen zum Nennwert
-                    Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert und
-                    Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
 
            Soweit erforderlich, wird der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
 
            Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte     am Bilanzstichtag niedriger sind, werden diese angesetzt.
            Zur Bewertung des Vorratsvermögens wird gemäß § 256 HGB das        Verbrauchsfolgeverfahren angewandt.
 
            Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/Wertpapiere werden mit dem Nennwert,      dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
 
            Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
 
            Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.
 
            Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.    Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um die Kosten         für die Erstellung des Jahresabschlusses.
           
            Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und sind sofort fällig.
 
 
C.            Informationen zur Bilanz
 
            Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren             beträgt 0,00 Euro.
 
            Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 62.387,68 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 
 
D.            Sonstige Pflichtangaben
 
            Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Bernd Simson,        Geschäftsführer, geführt.
 
            An der Gesellschaft sind wie folgt beteiligt:
 
            Bernd Simson                                      100%
 
 
            Zusätzliche Haftungsverhältnisse sind nicht bekannt .
 
 
            Mit Beschluss vom 16.07.2012 der Gesellschafterversammlung wird die Gesellschaft    aufgelöst. Liquidator ist Herr Bernd Simson.
 
 
 
 
 
 
Hamburg, 18. Juli 2012

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